你好,計入其他業(yè)務(wù)成本
某公司將一項專利技術(shù)出租給客戶,收取租金50000元,收取增值稅8000元,款項已收到存入銀行。該項專利技術(shù)出租期間的攤銷額為36000元。出租期間客戶取得專利技術(shù)的控制權(quán)。
1.?S公司向Z公司出租的專利技術(shù),本月應(yīng)攤銷額為15萬元。老師這種的出租的攤銷計哪里?
公司將一項專利技術(shù)出租給 A 公司使用,該專利技術(shù)賬面余額為500萬元,攤銷期限為10年,出租合同規(guī)定,承租方每銷售一件用該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品,必須付給出租方10元專利技術(shù)使用費,承租方當(dāng)年銷售該產(chǎn)品10萬件。
4、單選甲公司自行研發(fā)一項專利技術(shù),至2×14年1月1日完工,共發(fā)生支出1500萬元,其中符合資本化條件的支出為1200萬元。甲公司預(yù)計該專利技術(shù)的使用年限為15年,按照直線法計提攤銷金額,預(yù)計凈殘值為0。甲公司與乙公司簽訂合同,約定5年后,甲公司將該無形資產(chǎn)出租給乙司,租賃期為3年,年租金為200萬元。假定不考慮其他因素,東明公司2×15年計提的攤銷金額為(1分)A80萬元B100萬元C120萬元D50萬元
20×7年1月1日,A企業(yè)將一項專利技術(shù)出租給B企業(yè)使用,該專利技術(shù)賬面余額為500萬元,攤銷期限為10年,出租合同規(guī)定,承租方每銷售一件用該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品,必須付給出租方20元專利技術(shù)使用費。假定承租方當(dāng)年銷售該產(chǎn)品10萬件,應(yīng)交的營業(yè)稅金為5萬元。根據(jù)材料,編制A企業(yè)出租和攤銷專利技術(shù)的會計分錄。
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子