您好,入庫則該企業(yè)取得的材料入賬價值=20000%2B200=20200元

1 / 1 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。存貨采用計劃成本核算。A材料的計劃單位成本為0.21萬元。2020年6月與存貨有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)6月1日,原材料—A材料借方余額為2500萬元,材料成本差異貸方余額為300萬元。 (2)6月3日,購入A材料1000噸,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費為2萬元,增值稅稅額為0.18萬元。材料已驗收入庫,以上款項均已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。 (3)6月12日,購入A材料2000噸,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為500萬元,增值稅稅額為65萬元,取得運費普通發(fā)票注明的運費價稅合計金額為5萬元,支付保險費、包裝費共計2萬元,支付入庫前挑選整理人員工資1萬元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)短缺1噸,經(jīng)查明屬于運輸途中的合理損耗,以上款項均已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。 (4)6月22日,以電匯方式購入A材料3000噸,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為600萬元,增值稅稅額為78萬元。但材料尚未收到。 (5)6月25日,收到22日購入的A材料3000噸,并已驗收入庫。 (6)截至6月30日甲公司基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料2500噸;輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料100噸;車間管理部門領(lǐng)用A材料50噸;廠部管理部門領(lǐng)用A材料10噸。 要求:根據(jù)以上資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(保留小數(shù)點后兩位,答案中金額單位用萬元表示) (6)寫出計算甲公司2020年6月的材料成本差異率的計算過程。 (7)編寫甲公司2020年6月領(lǐng)用A材料的會計分錄。
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月6日購入材料1000千克,單價30元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30000元,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,材料已驗收入庫。入庫時,發(fā)現(xiàn)材料短缺10千克,屬于運輸途中的合理損耗。
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月6日購入材料1000千克,單價30元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30000元,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,材料已驗收入庫。入庫時,發(fā)現(xiàn)材料短缺10千克,屬于運輸途中的合理損耗。
皆為增值稅,一般納稅人二零皆為增值稅,一般納稅人2020年5月9日購入材料100噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價價款為皆為增值稅,一般納稅人2020年5月9日購入材料100噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為二萬元,增值稅額為2600元,該企業(yè)適用的增值稅率為13%,材料料入庫前的挑選整理分為200元,材料已驗收,入庫則該企業(yè)取得的材料入賬價值為多少元?
二、業(yè)務(wù)題(寫會計分錄) 1. 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用計劃成本法核算。A材料的計劃成本為0.21萬元/噸。2019年9月與存貨有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:? (1)9月1日,原材料——A材料借方余額為2 500萬元,材料成本差異貸方余額為300萬元。? (2)9月3日,購入A材料1 000噸,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,運雜費為2萬元。材料已驗收入庫,以上款項均已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。 (3)9月12日,購入A材料2 000噸,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為500萬元,增值稅稅額為65萬元,裝卸費為5萬元,支付保險費、包裝費共2萬元,支付入庫前挑選整理人員工資1萬元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)短缺1噸,經(jīng)查明屬于運輸途中的合理損耗,以上款項均已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。 (4)9月22日,以電匯方式購入A材料3 000噸,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為600萬元,增值稅稅額為78萬元。但材料尚未收到。 (5)9月25日,收到22日購入的A材料3 000噸,并已驗收入庫。
請問老師,我們是一家診所,有醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證,核準(zhǔn)的有中醫(yī)科,內(nèi)科,外科,推拿,針灸診療等,我們在美團(tuán)上的活動,顧客過來進(jìn)行推拿,針灸,消費的費用可以享受免稅嗎
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進(jìn)貨,根本沒進(jìn)項票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務(wù)局幫忙開,明明進(jìn)項都沒有,又不是農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)局能代開嗎?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送雞蛋。這家供應(yīng)商我們采購的雞蛋,有雞蛋筐,說是不合作了再退雞蛋筐,需支付雞蛋筐押金,對方給我們開具收據(jù)。請問,這雞蛋筐我是直接進(jìn)費用,掛其他應(yīng)收款嗎?還是說,我做庫存商品入庫?我看項目上給我的存貨盤點表里面把雞蛋筐也做進(jìn)去了。
我們代收代付的推廣費,快遞,跑腿,京東平臺給我們開推廣費,我們又給開門店推廣費,但是沒有利潤的
#提問:老師:公司個人所得稅申報密碼密碼在哪里設(shè)置?
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請問這道題如果要計算出它的土地增值稅的時候,為什么答案里面會出現(xiàn)一個6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報表錯了,要怎么更正
黨員可以申請營業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時工結(jié)算薪資,要什么憑證夢稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺導(dǎo)出的售后明細(xì)表的退款金額和在支付寶后臺導(dǎo)出流水表的退款金額是同步的嗎?