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2、甲公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,購(gòu)進(jìn)價(jià)值100元的貨物。請(qǐng)比較銷(xiāo)售方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票對(duì)購(gòu)買(mǎi)企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)的影響。

2020-06-15 20:11
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-15 20:12

你好,專(zhuān)票購(gòu)買(mǎi)方才能抵扣進(jìn)項(xiàng),普票不能

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你好,專(zhuān)票購(gòu)買(mǎi)方才能抵扣進(jìn)項(xiàng),普票不能
2020-06-15
你好,成立一個(gè)小規(guī)模,普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為480萬(wàn)元用小規(guī)模的公司開(kāi)
2021-12-04
您好,一般納稅人的話,是3050*13%-550*13%=325? 然后小規(guī)模是450*3%=13.5? 最后的話,是維持
2023-11-01
甲公司是一家工業(yè)企業(yè),年不含增值稅銷(xiāo)售額為3050萬(wàn)元,同時(shí)銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的貨物不含稅銷(xiāo)售額為450萬(wàn)元。 甲公司屬于增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額為550萬(wàn)元,適用稅率也是13%。 現(xiàn)在,我們要比較兩種方案: 方案一:維持增值稅一般納稅人身份; 方案二:將開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù)分立為乙公司,并將乙公司的年不含增值稅銷(xiāo)售額控制在450萬(wàn)元或以下。 假設(shè)甲公司年不含增值稅銷(xiāo)售額為 S1,購(gòu)進(jìn)貨物的不含稅金額為 P1,進(jìn)項(xiàng)稅額為 T1。 假設(shè)乙公司年不含增值稅銷(xiāo)售額為 S2,購(gòu)進(jìn)貨物的不含稅金額為 P2,進(jìn)項(xiàng)稅額為 T2。 1.甲公司維持一般納稅人身份時(shí),應(yīng)繳納的增值稅稅額 T_tax1 = (S1 - P1) × 13% 2.如果將開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù)分立為乙公司,則甲公司應(yīng)繳納的增值稅稅額 T_tax2 = (S1 - P1) × 13%乙公司應(yīng)繳納的增值稅稅額 T_tax3 = S2 × 13%總稅額 T_total = T_tax2 %2B T_tax3 現(xiàn)在我們要來(lái)計(jì)算兩種方案的稅負(fù),并比較哪個(gè)方案稅負(fù)更小。 甲公司維持一般納稅人身份時(shí)的增值稅稅額為:325萬(wàn)元。 分立乙公司后,甲公司和乙公司的總稅額為:383.5萬(wàn)元。 因此,基于增值稅稅負(fù)最小化的原則,應(yīng)該選擇方案二:將開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù)分立為乙公司。
2023-11-01
你好同學(xué),你這個(gè)業(yè)務(wù)的話因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話少,那你只能多去給你的供應(yīng)商,你要求他們給你開(kāi)發(fā)票,你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)成本太少了。
2022-05-06
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