你好 試計算該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅? (560減400加上80減60減30減86加上20減25減30*75%加上0.6)*25%

某居民企業(yè),2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1) 產(chǎn)品銷售收入為560萬元; (2)產(chǎn)品銷售成本400萬元; (3)其他業(yè)務(wù)收入80萬元; (4)其他業(yè)務(wù)成本60萬元; (5)非增值稅銷售稅金30萬元; (6)當(dāng)期發(fā)生管理費用86萬元(其中新技術(shù)研發(fā)費用30萬元) ; (7)營業(yè)外收入20萬元,營業(yè)外支出25萬元(其中公益捐贈18萬元)。 根據(jù)上述資料:試計算該企業(yè)2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅? (請在下方作答)
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),假定2020年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元:其他業(yè)務(wù)收入80萬元,其他業(yè)務(wù)成本66萬:固定資產(chǎn)出租收入為6萬元;銷售稅金及附加32.4萬元:當(dāng)期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元:財務(wù)費用20萬元:權(quán)益性投資收益34萬元:營業(yè)外收入10萬元,營業(yè)外支出25萬元(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某一業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年經(jīng)營情況如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元;其他業(yè)務(wù)收入80萬元;其他業(yè)務(wù)成本66萬元;固定資產(chǎn)出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當(dāng)期發(fā)生的管理費用86萬元;其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元;財務(wù)費用20萬元;權(quán)益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業(yè)外收入10萬元;營業(yè)外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)本年應(yīng)納企業(yè)所得稅。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入660萬元(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬元(3)主營業(yè)務(wù)稅金及附加32.4萬元(4)當(dāng)期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元,業(yè)務(wù)招待費為10元(5)財務(wù)費用20萬元(6)投資于居民企業(yè)取得投資收益16.4萬元(7)營業(yè)外收入十萬元,營業(yè)外支出20萬元,其中含公益性捐贈18萬元要求:計算該企業(yè)2018年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅
某一業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年經(jīng)營情況如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元;其他業(yè)務(wù)收入80萬元;其他業(yè)務(wù)成本66萬元;固定資產(chǎn)出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當(dāng)期發(fā)生的管理費用86萬元;其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元;財務(wù)費用20萬元;權(quán)益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業(yè)外收入10萬元;營業(yè)外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)本年應(yīng)納企業(yè)所得稅。
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
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老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
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研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
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