您好,假設2019年3月取得2018年的全年獎金12000,沒有單獨作為一次性獎金申報,而是并入工資所得申報 個稅=(60000%2B40000*80%%2B12000*80%*70%%2B(3000-800)%2B12000)-60000-10000=42920*10%-2520=1772元
居民個人張某2019年,全年工資¥60,000個人繳納三險一金¥10,000本年三月從兼職單位一公司取得一次性報仇收入¥40,000本年六月從屏出版社取得一次性報酬12,000本年10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利取得一次性特許權使用費收入共¥30002019年3月去的2018年,全年獎金12,000上述收入均為稅前收入錢均來源于中國境內(nèi)的假設不考慮增值稅等因素計算,張某全年應交的個人所得稅。
居民個人張某本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務報酬收入40000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入共計12000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給了公司專利權取得一次性特許權使用費收3000元。上述收入均為稅前收入,且均來源于中國境內(nèi)。假設不考慮增值稅因素,居民個人勞務報酬所得預扣繳個人所得稅的預扣率如稅表。請計算張某勞務報酬所得應由乙公司預扣繳的個人所得稅。 2計算張某稿酬所得應由出版社預扣預繳的個人所得稅。3計算張某特許權使用費所得應由出版社丁公司預扣預繳的個人所得稅
居民個人張某本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務報酬收入40000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入共計12000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給了公司專利權取得一次性特許權使用費收3000元。上述收入均為稅前收入,且均來源于中國境內(nèi)。假設不考慮增值稅因素,居民個人勞務報酬所得預扣繳個人所得稅的預扣率如稅表。請計算張某勞務報酬所得應由乙公司預扣繳的個人所得稅。 2計算張某稿酬所得應由出版社預扣預繳的個人所得稅。3計算張某特許權使用費所得應由出版社丁公司預扣預繳的個人所得稅
9,居民個人張某木年每月從任呎單位取得工資、薪金收入9000元。本年全年張某從其他單位取得勞務報酬收入共計20000元,取得稿酬收入共計3000元,特許權用費收入共計5000元。上達收入均為稅市收入。假設木年張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法定的其他扣除為40000元。三險一金50000元。要求:計算張某木年綜合所得應納個人所得稅。
居民個人張某不年每月從任職單位取得工資、新金收入9000元。本年全年張來從其他單位取得勞務報酬收入共計20000元,取得稿酬收入共計3000元,特許權用安收入共計-5000元。上達收入均為稅前收入。假設張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法定的其他扣除為800元。三險一金1000元。耍求:計算張某本月預扣預交個稅
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算