你好 同學(xué)的問題是什么呢?
甲公司系增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2020年2月1日甲公司向乙公司銷售商品一批,不含稅售價(jià)為100 000元,甲公司同意給予10%的商業(yè)折扣。同時(shí)為盡早收回應(yīng)收賬款,合同約定,甲公司給予乙公司的現(xiàn)金折扣條件為:2/10、1/20、n/30。假定甲公司于2020年2月6日收到該筆賬款,則實(shí)際收到的金額應(yīng)為(?。┰?/p>
9月1日向紅海公司銷售貨物一批,價(jià)款為60000元,增值稅稅率為13%??铐?xiàng)尚未收到。將給予紅海公司10%的商業(yè)折扣。為了能夠及時(shí)的收回貨款,企業(yè)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,給予紅海公司現(xiàn)金折扣:3/10,2/20,n/30。
甲公司系增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2020年2月1日甲公司向乙公司銷售商品一批,不含稅售價(jià)為100 000元,甲公司同意給予10%的商業(yè)折扣。同時(shí)為盡早收回應(yīng)收賬款,合同約定,甲公司給予乙公司的現(xiàn)金折扣條件為:2/10、1/20、n/30。假定甲公司于2020年2月6日收到該筆賬款,則實(shí)際收到的金額應(yīng)為( )元。
5.甲公司系增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2019年2月1日甲公司向乙公司銷售商品一批,不含稅售價(jià)為100000元,甲公司同意給予10%的商業(yè)折扣。同時(shí)為盡早收回應(yīng)收賬款,合同約定,甲公司給予乙公司的現(xiàn)金折扣條件為:2/10、1/20、n/30。假定甲公司于2019年2月16日收到該筆賬款,則實(shí)際收到的金額應(yīng)為()元。
5.甲公司系增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。2019年2月1日甲公司向乙公司銷售商品一批,不含稅售價(jià)為100000元,甲公司同意給予10%的商業(yè)折扣。同時(shí)為盡早收回應(yīng)收賬款,合同約定,甲公司給予乙公司的現(xiàn)金折扣條件為:2/10、1/20、n/30。假定甲公司于2019年2月16日收到該筆賬款,則實(shí)際收到的金額應(yīng)為()元。
餐飲店,員工呂立恒出資入股八萬,算作老板杜總投資收回的本金,老師這是什么意思?我該如何做賬
老師,當(dāng)月開錯(cuò)了發(fā)票紅沖了,要做憑證嗎
老師,買產(chǎn)品比如桌子發(fā)票,規(guī)格型號(hào)空的可以報(bào)銷嗎?規(guī)定說的服務(wù)類可以不填寫規(guī)格。產(chǎn)品是不是必須填寫。只有這一項(xiàng)沒有填寫是不是沒有關(guān)系
老師:我們是租賃商業(yè)街區(qū)的并管理運(yùn)用的一個(gè)單位,先下面設(shè)立抖音來客這樣一個(gè)運(yùn)營(yíng)模式,由抖音直播替商戶賣餐飲套餐,收入首先轉(zhuǎn)入我們單位后再轉(zhuǎn)給商戶,我們單位怎么入賬?
老師您好,請(qǐng)問您這邊有關(guān)于個(gè)體工商戶核定征收的政策嗎?我想了解一下,謝謝
老師:我們是租賃商業(yè)街區(qū)的并管理運(yùn)用的一個(gè)單位,先下面設(shè)立抖音來客這樣一個(gè)運(yùn)營(yíng)模式,由抖音直播替商戶賣餐飲套餐,收入首先轉(zhuǎn)入我們單位后再轉(zhuǎn)給商戶,我們單位怎么入賬?
老師我們是二級(jí)汽車經(jīng)銷商,好多車沒有直接的銷售權(quán)開不了銷售發(fā)票,所以買賣都是從私戶,沒有做賬,這種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)怎么規(guī)避
納稅總額是看稅款所屬期還是繳款日期?
電局中外貿(mào)企業(yè)怎么做出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)?
老師,單位收到個(gè)體工商戶開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,備注上沒寫誰交個(gè)稅,那我們付款方怎么處理個(gè)稅?
老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
你好 商業(yè)折扣按折扣后的金額做賬就可以了,現(xiàn)金折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 應(yīng)收賬款