第二,行寫管理費(fèi),用匯算清交的收入調(diào)增就可以。
不加了,直接從里面扣吧,自己知道就行,分錄不用再寫嗎,工資也是編的,那我第二行怎么填,不要工人交的,我們答應(yīng)給他交,不用他自己負(fù)擔(dān)
老師您好,請問一下我們給員工繳納的社保個(gè)人部分也是由公司承擔(dān) 個(gè)人不用繳納,為了可以稅前扣除走的是其他應(yīng)付款科目, 那我現(xiàn)在在填寫利潤表的是,左邊有一個(gè)需要填寫本期工資總額,請問這個(gè)里面包含社保嗎?還是說直接按照總賬簿里面的應(yīng)付工資填寫呢
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測得個(gè)稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個(gè)人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費(fèi)用,銀行貸款下來后打給了個(gè)人,個(gè)人又轉(zhuǎn)給了我這個(gè)單位賬戶里面,付錢的時(shí)候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費(fèi)直接留在了自己的卡里沒有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
請問老師,這個(gè)收款單的折扣額怎么做會(huì)計(jì)分錄嗎? 銷售出庫單的優(yōu)惠額和這個(gè)收款的折扣額是一個(gè)意思嗎?做賬會(huì)計(jì)分錄一樣嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
公司之前買的配件耗材進(jìn)入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請問一下,減免增值稅附加費(fèi)(城建,教育,地方教育),的相關(guān)分錄怎么做
老師公司辦公場所租賃的 而且沒有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費(fèi)有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個(gè)體戶如果開通個(gè)稅了,是不是不要報(bào)法人的
老師,請問一下公司買的抽紙,公司集體用的,放管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是福利費(fèi)啊。
老師:早上好!我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類啥設(shè)置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個(gè)月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務(wù)費(fèi),,但是對方公司給我們墊付了成本,本應(yīng)我們要收取對方的醫(yī)療服務(wù)費(fèi),但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當(dāng)于收取對方醫(yī)療服務(wù)費(fèi)100元,但但對方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負(fù)增長,這個(gè)怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導(dǎo)
前面會(huì)計(jì)做了法人其他應(yīng)付款在貸方,可以用來支付貨款嗎
這個(gè)人是工人 寫管理費(fèi)用嗎
生產(chǎn)成本還是管理費(fèi)用?
你好,這個(gè)是車間的嗎?你們主營是什么?
我們是承包造船的
我們主營業(yè)是承包造船的 就是造船工人的社保,就給一個(gè)人買了,其他沒買
能不能吧個(gè)人負(fù)擔(dān)的也計(jì)提到5月社保中?
可以坐到生產(chǎn)成本的 可以
能不能加到這里面
你好,可以加到這里面的,但是你匯算清交的時(shí)候好區(qū)分嗎?
老師我不懂什么事匯算清繳
為了分清我現(xiàn)在要怎么改啊
借管理費(fèi)用,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款這么做。
寫在計(jì)提這個(gè)里面嗎
之前5月的計(jì)提工資要不要改?。?
可以的,可以寫也可以不用 交納的時(shí)候直接借管理費(fèi)用貸銀行存款。
這樣嗎老師,那個(gè)人的那部分要計(jì)提嗎
你好可以的,個(gè)人負(fù)擔(dān)的,你要不做到工資里面可以這么做的。
這樣可以嗎
這樣后面會(huì)不會(huì)有什么麻煩
你這個(gè)分錄有問題,生產(chǎn)成本多做了。
怎么做呀老師 銀行扣款是個(gè)人部分和單位部分一起扣的啊
借生產(chǎn)成本-社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存 這個(gè)分錄金額是企業(yè)加個(gè)人社保合計(jì)
是這樣嗎老師
社保都算到生產(chǎn)成本里面嗎
你好 是的都算到生產(chǎn)成本
前面的工資計(jì)提不用改吧?
計(jì)提的如果是車間的,也就是造船的,那些人的也可以做到生產(chǎn)成本里面。最后屬于主營業(yè)務(wù)成本。