100萬元的貨物 你們是銷售掉了 這樣的話 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫存商品 100 現(xiàn)在的話 沖減2萬元 借:庫存商品 2 貸:主營業(yè)務(wù)成本 2

關(guān)于銷售返利的問題。我司為了激勵(lì)客戶,滿足一定的銷售額,給客戶銷售返利,返利的形式是貨補(bǔ)。比如客戶銷售額一年達(dá)到100萬,給2元貨補(bǔ)。這種形式我怎樣做會計(jì)分錄???
請問老師,我公司現(xiàn)有幾種銷售模式該怎么做會計(jì)分錄,1是 客戶預(yù)存貨款滿額贈(zèng)送,比如預(yù)存滿1000送500,2是客戶貨款回款時(shí)少付了錢的差額,3是客戶銷售額達(dá)到一定金額給予的返點(diǎn),以上都是通過調(diào)往來賬方式處理,正確的會計(jì)分錄是怎樣的,我看我有沒有做錯(cuò),謝謝
我們是供應(yīng)商 比方說發(fā)了一千萬的貨給客戶 客戶按銷售給我們回款 剩下的沒賣掉的退回給我們 上個(gè)月按銷售回款給我們是一百萬 但是需要扣掉費(fèi)用: 會員開發(fā)服務(wù)費(fèi) 進(jìn)貨額的1.5% 是150000元 業(yè)務(wù)協(xié)作平臺服務(wù)費(fèi) 進(jìn)貨額的0.5% 是50000元 會員積分費(fèi)用 銷售額的0.5% 是5000元 支付服務(wù)費(fèi) 銷售額的0.5% 是5000元 會員促銷活動(dòng)費(fèi) 按每檔活動(dòng)銷售占比 是40000元 日常黑金營銷 會員買鞋返點(diǎn)2%(每月28號會員日返5%) 是10000元 實(shí)際回款74萬元 我想問一下如果要算這些費(fèi)用總共占了多少個(gè)點(diǎn)怎么算,因?yàn)槊宽?xiàng)費(fèi)用扣費(fèi)的基數(shù)都不一樣(有按進(jìn)貨額扣有按銷售額扣)。
老師,我們的進(jìn)貨方在我們銷售完成后會給客戶一些返利,這些返利下來后我們再給客戶打款,走公戶可以嗎,這樣就是公轉(zhuǎn)私了,然后我們的進(jìn)貨方給我的返利都是開紅字信息表的形式,這樣計(jì)提和開紅字信息表以及給客戶打款的時(shí)候都是怎么做賬呢
老師,我想咨詢一個(gè)問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會計(jì)分錄
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


那給2萬元的貨是否計(jì)提銷項(xiàng)稅?
這個(gè)的話 是銷售出去 再計(jì)算 銷項(xiàng)稅的哦