您好: 應(yīng)納稅所得額= 150000%2B30000*80%%2B20000*80%*70%%2B10000*80%-5000*12-50000=83200元 個(gè)稅=83200*10%-2520=5800元

居民個(gè)人李某是一名藝術(shù)設(shè)計(jì)人員,為甲公司的一名在職員工,本年獲取稅前工資、薪金收入共計(jì)150000元,業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,業(yè)余出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入20000元,轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)取得的稅前特許權(quán)使用費(fèi)用收入為10000元,李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。要求:計(jì)算李某本年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 請(qǐng)老師講解一下詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
我國(guó)居民個(gè)人李某為甲外商投資企業(yè)的高級(jí)管理人員,本年度其收入情況如下:(1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。(2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20000元。(3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。李某本年度專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
我國(guó)居民個(gè)人李某本年每月取得稅前工資、薪金收入10000元,另外本年5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入40000元。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其 他扣除共計(jì)40000元。李某本年無(wú)其他收入,則李某本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為 ( )元。
1.我國(guó)居民個(gè)人李某為甲外商投資企業(yè)的高級(jí)管理人員,本年度其收入情況如下:(1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資薪金收入20000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入25000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入40000元(2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20000元。(3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入30000元。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
居民個(gè)人李某是一名出版藝術(shù)設(shè)計(jì)人員,為甲公司的一名在職員工,從甲公司獲取稅前工資、薪金收入合計(jì)280000元(含加班為任職單位甲公司設(shè)計(jì)效果圖獲得的收入50000元), 業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入80000元,業(yè)余寫作出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入60000元。李某全年專項(xiàng)附加扣除合計(jì)40000元。 根據(jù)以上資料,解答: (1) 計(jì)算李某應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (2)為李某設(shè)計(jì)納稅籌劃方案。 (3)計(jì)算你設(shè)計(jì)的納稅籌劃方案中,李某應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
新公司的賬,沒有掛過(guò)應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來(lái)入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來(lái)人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問(wèn)題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡(jiǎn)歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?

