售賣時(shí):借:銀行存款1000 貸:合同負(fù)債1000 實(shí)際消費(fèi)時(shí):借:合同負(fù)債 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--------------金額按比例確認(rèn)就可以,酒店部分總計(jì)750,自助餐是250,同時(shí)注意結(jié)轉(zhuǎn)成本。
收取現(xiàn)金1800售賣一張價(jià)值人民幣2000的酒店會(huì)員8折卡,贈(zèng)送價(jià)值分別為1500的房券和價(jià)值500的自助午餐券,售賣時(shí)、持券消費(fèi)時(shí)、持卡消費(fèi)時(shí)各自如何確認(rèn)收入?
收取現(xiàn)金1000吧,售賣一張價(jià)值人民幣2000的酒店會(huì)員八折卡贈(zèng)送價(jià)值分別為1500的房券和價(jià)值500的自助餐券, 售賣時(shí)持券消費(fèi)時(shí)持卡消費(fèi)時(shí)各自如何確認(rèn)收入?
判斷題 1.股票投資應(yīng)該按公允價(jià)值計(jì)量,公允價(jià)值的變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。 2.在資產(chǎn)負(fù)債表上,“無形資產(chǎn)”項(xiàng)目一般應(yīng)當(dāng)按照“無形資產(chǎn)”賬戶余額列示 3.現(xiàn)金折扣會(huì)影響銷售收入總額的確認(rèn)。 4.企業(yè)本年度的利潤(rùn)分配完畢之后,利潤(rùn)分配科目應(yīng)無余額。 5.企業(yè)應(yīng)繳納的印花稅、車船稅、房產(chǎn)稅等,記入“管理費(fèi)用”賬戶。 6.處置債權(quán)投資時(shí),持有期間已確認(rèn)尚未領(lǐng)取的債券利息收入應(yīng)計(jì)入處置損益。 7.企業(yè)將于一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債,按照規(guī)定必須在資產(chǎn)負(fù)債表中作為流動(dòng)負(fù)債反映。 8.企業(yè)采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)量發(fā)出存貨的成本,在物價(jià)上漲時(shí),當(dāng)月發(fā)出存貨的單位成本小于月末結(jié)存存貨的單位成本。 9.用于購(gòu)建固定資產(chǎn)的長(zhǎng)期借款,在固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前,其利息支出應(yīng)予以資本化。 10.企業(yè)自行開發(fā)的無形資產(chǎn)發(fā)生的研發(fā)支出,滿足資本化條件的,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益。 11.企業(yè)在銷售商品時(shí),如果估計(jì)價(jià)款收回的可能性不大,即使收入確認(rèn)的其他條件均已滿足,也不應(yīng)確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)。 12.根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)組合余額的一定比例計(jì)算確定的壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)當(dāng)反映各項(xiàng)目實(shí)際
酒店業(yè),想對(duì)外發(fā)行非儲(chǔ)值的會(huì)員卡價(jià)值2588,會(huì)員可享受8折優(yōu)惠同時(shí)贈(zèng)送免費(fèi)房券、房間買一送一券、免費(fèi)自助券、餐廳5折券等。這個(gè)賣出一張收入如何確認(rèn),增值稅如何計(jì)算,賬務(wù)怎么處理
老師就是一個(gè)客戶打款給你,然后我又退回給他,他又打款給我,,這里有三張回單,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬,,就是前兩張我需要做賬嗎?
服務(wù)行業(yè),員工墊付美團(tuán)刷單,這筆刷單美團(tuán)會(huì)扣手續(xù)費(fèi)。刷單金額是需要做收入嗎? 請(qǐng)問分錄怎么做?
企業(yè)機(jī)讀檔案,這個(gè)可以線上登錄市場(chǎng)監(jiān)督管理局打印嗎
老師,在債務(wù)重組的題目中,如果債務(wù)人用長(zhǎng)投抵債,請(qǐng)問,債權(quán)人拿到長(zhǎng)投后,長(zhǎng)投的入賬價(jià)值是放棄債權(quán)的公允,還是長(zhǎng)投自身的公允
有沒有辦過工商銀行線下變更持盾人的老師,想問帶誰(shuí)身份證問題, 需要帶新舊持盾人身份證復(fù)印件還是只帶新持盾人身份證復(fù)印件就可以呀
老師,我的供應(yīng)商的產(chǎn)品是進(jìn)口產(chǎn)品,他賣給我只能按照未稅價(jià),不給我們開票,我們要將產(chǎn)品賣給老外,這種沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,怎么辦?
老師 公司是小規(guī)模納稅人剛剛做完8月份的賬,結(jié)賬的時(shí)候顯示應(yīng)交增值稅未交增值稅為21433.52元,為計(jì)提稅金,如何處理
老師師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者和有限公司的法人可以是一個(gè)人嗎?為什么?
老師,其他權(quán)益工具投資是不是對(duì)應(yīng)納稅所得額和所得稅這兩個(gè)的計(jì)算都沒有影響
個(gè)體經(jīng)營(yíng)普通發(fā)票誤開成增值稅發(fā)票怎么辦?