1.首先期初余額=2019年12月31日期末余額(應(yīng)檢驗(yàn)時(shí)間對不對)2.年初余額從上年年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),不需要變借貸方向,以原來的方向,金額結(jié)轉(zhuǎn)
老師 這張表的話 填在電腦上 借貸方向不變嗎,現(xiàn)在就是要做結(jié)轉(zhuǎn) 把去年的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到今年的起初余額
老師,我下的是手工帳,現(xiàn)在不明白在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,最后一行本年累計(jì)的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,但是本年累計(jì)的借方和貸方數(shù)字也要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
老師,我下的是手工帳,現(xiàn)在不明白在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,最后一行本年累計(jì)的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到下年,但是本年累計(jì)的借方和貸方數(shù)字也要結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
報(bào)表上的年初余額是不是去年結(jié)轉(zhuǎn)到今年的,今年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)單獨(dú)記在期末余額這欄嗎,為什么年初余額跟期末余額一些數(shù)據(jù)左右兩邊是一樣的
老師,現(xiàn)在還沒有結(jié)轉(zhuǎn),科目余額表,損益類貸方3307418.40,借方2476599.88,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了就變借方吧,變負(fù)的是吧,就是等于期末未分配利潤-期初未分配利潤-累計(jì)的凈利潤=負(fù)數(shù)。
建筑行業(yè),收到項(xiàng)目上個(gè)人代開的人工費(fèi)發(fā)票,個(gè)人代開的機(jī)械費(fèi)發(fā)票,還有機(jī)械租賃公司開的機(jī)械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤,這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤可以分嗎?
9月認(rèn)證的8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個(gè)客戶給我轉(zhuǎn)了1萬元,手續(xù)費(fèi)30,我們實(shí)際收到9970元。過了兩天,他又要退款,經(jīng)過協(xié)商,我們退他9970元,這個(gè)怎么寫分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎(jiǎng),去年沒有計(jì)提,該怎么賬務(wù)處理,分別從會(huì)計(jì)和所得稅怎么處理說明下
買材料費(fèi)像腳手架、膩?zhàn)印⒂推岬扔?jì)入什么科目
老師更改財(cái)務(wù)報(bào)表的路徑是什么?
老師,申報(bào)個(gè)稅,9月申報(bào)7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報(bào)表,在原2025.3月報(bào)表,編制2025.6月報(bào)表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?