您好 本年利潤科目是每個月累計的 年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
老師,請問之前結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤都是在借方,為什么這月的自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤還有其他所有科目都在貸方呢?是因為營業(yè)成本是負的嗎?因為有上月成本這月沖銷的。
請問老師這是什么意思 是不是自動結(jié)轉(zhuǎn)科目設(shè)錯了?4月初本年利潤貸方-139189.56 下個月要繼續(xù)累計結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師:這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄表明什么意思嗎?這兩個科目不是所有者權(quán)益科目嗎?借方表減少嗎?那不是本年利潤少了?新手轉(zhuǎn)行, 請老師詳細介紹一下,謝謝!
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財務(wù)軟件點結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計提個稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅,支付個稅分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計提和支付個稅的分錄,但是我有一個問題,因為應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅的這個科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個稅,這個科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報工資個稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
給員工支出去的備用金隔幾個月才下賬沒事吧 用開的發(fā)票
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這個科目可以對調(diào),調(diào)成我框起來的分錄嗎?
老師您好,感覺老板脾氣大,還看不起財務(wù),是不是老板都是這樣的
老師好,建筑公司存貨科目積壓太多怎么處理
老師 那這個分錄對嗎 這個畫圈的是我上個月的余額
老師 那這個分錄對嗎 這個畫圈的是我上個月的余額
如果是結(jié)轉(zhuǎn)的上個月的余額 就不對了