可以的 你申報(bào)了就可以的 這個(gè)錢你們承擔(dān)還是從工資扣除

老師,我們是物流運(yùn)輸行業(yè)的,19年工資我們都是現(xiàn)金支付,公司承擔(dān)個(gè)稅,員工全年工資不足6萬但是預(yù)交個(gè)稅了,請問老師,像我們這種情況該不該享受退稅呢?享受的話銀行信息填誰的?不享受的還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊?
我們是勘察施工方,以前簽訂的都是不含稅合同,工程款都不給的,只是拿房?,F(xiàn)在甲方那邊賬目全部要整理,都要發(fā)票,但是是不含稅工程款,款項(xiàng)也沒有收過,現(xiàn)在要解決這個(gè)發(fā)票問題,最主要就是稅額,要是轉(zhuǎn)款到我們公司開票的話要14%的稅,甲方不接受,但是讓我們承擔(dān)稅金的話肯定也不行,這個(gè)步驟不完成,房子那里的手續(xù)又沒法走,還差75萬的工程款額度要解決發(fā)票問題。甲方財(cái)務(wù)提到走勞務(wù)的話稅率更高 ,建議最低的稅率是我們老板個(gè)人去開工程發(fā)票,1.5%的稅,是最便宜的 雖然說1.5%是很誘人,但是我不知道這個(gè)辦法的可行性如何。開這個(gè)票需要什么樣的流程以及資料,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),對于個(gè)人有沒有影響 私人老板,掛靠勘察單位
電商行業(yè)。上班第二天店鋪刷單后老板娘每次都把錢轉(zhuǎn)到我的卡上我在退回去,轉(zhuǎn)了2天,一共19萬多吧,金額蠻大的, 中間還有一天讓我用自己的卡發(fā)工資我沒同意,最后他轉(zhuǎn)我支付寶發(fā)了工資,不到十一萬。電商真的好亂啊,我實(shí)在不想繼續(xù)了,已經(jīng)辭職了,請問老師,后面如果公司出事,我是不是也會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),這些從我銀行卡經(jīng)過的錢,會(huì)不會(huì)讓我繳稅啊,我會(huì)坐牢嗎?我拒絕過,但他還是說在新卡沒辦來之前先用我的
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報(bào)個(gè)稅也不交養(yǎng)老保險(xiǎn),他有退休的,請問這種情況下如果員工什開人工費(fèi)的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實(shí)我們確實(shí)用了工人,一個(gè)月幾天進(jìn)行篩選加工并不是常用工,這種費(fèi)用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當(dāng)時(shí)沒有做稅前調(diào)整,(由于自己業(yè)務(wù)欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個(gè)事情解決的話,就得做更證報(bào)表了,再更正補(bǔ)交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),怎么樣對我們公司最好最合理呢?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請教老師 應(yīng)該怎么做?
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


個(gè)稅公司承擔(dān)
填寫你們的,你們單位收錢 你要在自然人稅收管理系統(tǒng)做
退稅都填老板的銀行卡信息可以嗎?這樣跟員工信息不一致會(huì)不會(huì)有什么問風(fēng)險(xiǎn)啊?
你好,你是在哪里匯算清交的。
在自然人電子稅務(wù)局,單位申報(bào)
做到你老板卡里,你們需要做賬的,紅沖的是你的成本費(fèi)用,你多抵扣了
因?yàn)閭€(gè)稅系統(tǒng)里的員工都不是我們真實(shí)的同事,只是借用了他們的信息,所以沒法讓他們自己申報(bào),只能單位報(bào)
退到老板個(gè)戶還需要做賬嗎?
需要做賬的。 之前不是做了交納稅款,現(xiàn)在退回來需要做。