按正確的數(shù)據(jù)填報就可以了

我們之前的會計在去年做賬的時候把差旅費記成了業(yè)務(wù)招待費,在報匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)了,該怎么樣才能把多的調(diào)增的調(diào)減呢
老師,我們以前年度的招待費在匯算清繳時沒有調(diào)增,我現(xiàn)在想要把之前的招待費所造成的企業(yè)所得稅補繳回來,我該怎么做呢?
老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發(fā)放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
老師,我去年有筆費用漏計提,在5月去的發(fā)票了 我做匯算清繳的時候做費用調(diào)增,同時會計賬務(wù)5月處理調(diào)整以前年度損益 那我報去年的財務(wù)報表時,要調(diào)整報表,把這筆費用加上去嗎
我們前任會計把進項稅做到了長期待攤費用里,我把那筆稅調(diào)賬調(diào)到了今年,那我做匯算清繳的時候,應(yīng)該要把這筆進項稅從長期待攤費用里減掉吧?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫單價,和天數(shù)不寫總額,這樣能簽嗎?對于財務(wù)來說有有風(fēng)險嗎
老師,請問一般納稅人。之前銷項稅額和進項稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購進水杯金額20萬,進項13萬,出口水杯出口額FOB價30萬,請問出口對應(yīng)的進項13萬,做免稅處理,申報增值稅時,需要把13萬做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫
您好老師,我們給保險公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級分公司,是不是支公司沒有獨立的稅號?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬,大部分應(yīng)收都是個人,然后系統(tǒng)申報的財務(wù)報表和她發(fā)回來的也對不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細賬和財務(wù)報表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
錢已經(jīng)付了,但對方不開票怎么做分錄,可以做費用嗎?
公司正在裝修收到裝修費發(fā)票可以分攤嗎?
那需要會計上如何調(diào)整呢、
不需要調(diào)整賬務(wù)了,因為都是損益