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請問勞務公司派遣的人員發(fā)生的差旅費由于是本公司承擔,發(fā)票也交給本公司,這個費用應該計入哪個科目?

2020-05-09 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-05-09 10:47

這個的話,記入管理費用,就可以了

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快賬用戶8375 追問 2020-05-09 10:52

請問是管理費用差旅費還是招待費?

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齊紅老師 解答 2020-05-09 10:53

這個的話,是記入差旅費的哦

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相關問題討論
這個的話,記入管理費用,就可以了
2020-05-09
您好,那您用勞務派遣發(fā)票入賬,那就不計入工資
2022-12-24
借主營業(yè)務成本? 貸銀行存款
2021-12-13
那個計入管理費用-投標費
2025-01-18
你好,同學。不開發(fā)票,那你正常工資表,代扣個稅處理。 按正常工資計提 發(fā)放處理。 按年終獎處理。正常要開發(fā)票的。
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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