沖紅之后 之間沖減本期的銷(xiāo)項(xiàng)
你好 3月底開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票 現(xiàn)客戶說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò) 需要重開(kāi) 請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)繳納的增值稅還能退回嗎還是需要再繳納一次?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票怎么做賬?需要繳納增值稅嗎?
老師你好,我是一個(gè)個(gè)體戶,五金經(jīng)營(yíng)部,2022年1~3月都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。這個(gè)月2022年4月,開(kāi)了一張1萬(wàn)元的專(zhuān)票。我專(zhuān)票需要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢?開(kāi)了開(kāi)了一張8700元的普票,那么普票需要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢?需要繳納的增值稅是多少???能用公式給算一下嗎?增值稅是下個(gè)月5月份繳納?還是說(shuō)是7月份繳納?
您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),給回遷戶開(kāi)具差額部分的增值稅普通發(fā)票,需要繳納增值稅么
你好,請(qǐng)問(wèn)一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開(kāi)具增值稅專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷(xiāo)售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買(mǎi)方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開(kāi)具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月15日以前開(kāi)了紅字專(zhuān)票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?麻煩說(shuō)具體一點(diǎn),謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)灑水車(chē)是否需要繳納車(chē)輛購(gòu)置稅
老師,個(gè)體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬(wàn)減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個(gè)工作,一個(gè)地方,一個(gè)老板開(kāi)了2個(gè)店,一個(gè)是36間房的酒店,一個(gè)是4000多平米的賣(mài)廠,就招了一個(gè)會(huì)計(jì),酒店一周去一次,主要再賣(mài)場(chǎng),我咋感覺(jué)每天特別累,忙不完?,嵤乱欢?,開(kāi)票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來(lái)。不接酒店了。
老師好 想問(wèn)下 去年的一筆收入 按照未開(kāi)票收入入賬 今年要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費(fèi),他們讓我們那稅點(diǎn),一個(gè)點(diǎn),是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,專(zhuān)款專(zhuān)用,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說(shuō)前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費(fèi)用。 那前面這個(gè)其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說(shuō)就直接確認(rèn)這個(gè)應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個(gè)數(shù)呢?感覺(jué)這個(gè)數(shù)也不太對(duì)呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊(cè)資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊(cè)資金
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請(qǐng)教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊(cè)實(shí)繳資金科目要不要加上呢