你好 那對方為什么要給你材料款 也不算借款 無償給你們公司的嗎

老師,請問一下,手工做年結(jié)這張憑證怎么做?
工人工作的時候受傷,醫(yī)院花了八百塊錢應該怎么入賬。
請問外經(jīng)證在哪里下載打?。?/p>
稅務局下發(fā)的要求企業(yè)在60日內(nèi)取得相應成本發(fā)票的那個文書,稅務事項通知書,哪位老師有樣本,可以發(fā)給我一個嗎
我們公司購入了辦公樓 有租給另一公司 能直接在稅務系統(tǒng)開租賃發(fā)票嗎 沒有開租賃發(fā)票的經(jīng)營范圍
老師上午好,請問出口港雜費都是客戶付的,我們公司需要港雜費的單證嗎
購進汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬,百分之九十用于公司運送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購進礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.26萬,百分之七十贈送給公司運送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請問這兩個業(yè)務的增值稅銷項稅額怎么算啊
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對
你好,老師公司一把般納稅人成立幾個月,現(xiàn)在付倉庫租金30萬左右,對方開的物業(yè)費專票。這個后期進項稅額怎么抵?
老師,請問貨物運輸電子收款憑證可以正常報銷嗎?
就是A公司分包給B公司,C公司是B公司找的材料商,開票的時候C開高了多套了一些錢來給B付材料款因為A公司支付手續(xù)比較多
你好 這個虛開發(fā)票的話 到時收到發(fā)票的一方無法稅前扣除 和抵扣增值稅的 。到時你們還有稅務風險。 特別是專票
為啥無法稅前扣除
你好 因為你們這個發(fā)票與你們實際業(yè)務不一致 。對于虛開發(fā)票的 你們收票方是無法稅前扣除 和抵扣的
我們不是收票方c是收票方也和實際發(fā)生的業(yè)務一樣
你好 如果發(fā)票一致的話 就沒事。你們拿著發(fā)票做賬抵扣即可。 但是你上面不是說 C開高了嗎 套錢出來 。這個就是虛開發(fā)票
不是,開票信息是A和C
你好 那你就對應的掛往來款 才行的。 不是借款也不是無償 你也得掛科目的
對呀我的意思是掛往來款的話其它應付什么的最后也沒法沖然后公對公這樣轉(zhuǎn)賬會不會有稅務風險
你好 如果你多的錢 你掛其他應付款 。 到時你不還給對方 也不退的 你就做借其他應付款貸營業(yè)外收入 會涉及繳納企業(yè)所得稅的 如果你有利潤的話