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老師,1日向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售微波爐500臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含稅)500元/臺,銷售額20000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不合稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結(jié)算時,給予商場5%的現(xiàn)金折扣。增值稅怎么算

2020-04-29 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-29 15:15

你好,銷售微波爐500臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含稅)500元/臺,銷售額20000元——這個數(shù)據(jù)對不上呢,如果是500臺,每臺500元,銷售額應(yīng)是250000元,

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快賬用戶4760 追問 2020-04-29 15:18

嗯嗯銷售額打錯了事250000

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齊紅老師 解答 2020-04-29 15:21

你好 增值稅怎么算=250000*13%

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快賬用戶4760 追問 2020-04-29 15:22

老師,現(xiàn)金折扣不需要算進去嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-29 15:44

你好,現(xiàn)金折扣是收回款項時再考慮的,現(xiàn)在銷售時確認(rèn)增值稅稅額是不考慮的。

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快賬用戶4760 追問 2020-04-29 15:45

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-04-29 15:45

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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