借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款
我公司是一個(gè)建筑與商品混凝土兼營模式的公司,我公司最近新買了幾輛商品混凝土車輛,有個(gè)人出資掛靠公司,發(fā)票為公司名稱,這個(gè)財(cái)稅如何處理
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財(cái)務(wù)打款,而且把對(duì)方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個(gè)勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費(fèi)通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務(wù)費(fèi)用做。 這種情況都是打電話把大概請(qǐng)況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財(cái)務(wù)。 老師請(qǐng)問這也到底該怎么辦??!風(fēng)險(xiǎn)該如何考慮處理呢?
建筑公司自產(chǎn)自用外包出去了混凝土攪拌站每月有生產(chǎn)銷售,但都未收到貨款也沒開票出去并且也沒按月準(zhǔn)時(shí)發(fā)過工資,都是幾個(gè)月發(fā)一次的那種,之前攪拌站每月都是零申報(bào),只有那個(gè)月標(biāo)段建筑公司打了一點(diǎn)貨款來攪拌站開了票出去才入收入申報(bào)增繳稅,并且不管是原材料供應(yīng)商或者工地的標(biāo)段建筑公司都沒有簽合同,我就想問問老師這樣申報(bào)可以嗎,如果不可以那后期該怎么做?
我是商貿(mào)公司的稅務(wù)會(huì)計(jì),主要銷售混凝土的,公司業(yè)務(wù)非常復(fù)雜,我們老板還有其他十幾個(gè)公司,十幾個(gè)公司有一個(gè)資金部管理資金,三個(gè)生產(chǎn)公司一個(gè)銷售公司,目前面臨的問題:1.為取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,庫存異常大,2.稅負(fù)率常年低于行業(yè)稅負(fù),3.負(fù)債大,但資金不斷,因?yàn)槠渌臼盏膮R票都轉(zhuǎn)到銷售公司付款,但是出貨不理想,庫存問題解決不了,財(cái)務(wù)經(jīng)理不解決問題,也不擔(dān)責(zé)!我想知道這個(gè)工作最后結(jié)果是什么?我要不要辭職!
我公司屬于物流行業(yè)車輛掛靠,個(gè)人的車掛靠在我們公司,開票進(jìn)來也是我公司名稱,那車輛入公司固定資產(chǎn)嗎?計(jì)提折舊能稅前扣除嗎?如果不能計(jì)提折舊,那么我公司開出的運(yùn)輸服務(wù)收入 對(duì)應(yīng)的成本缺口就很大,目前已經(jīng)掛了2千多萬固定資產(chǎn)了,21年開票一千多萬 暫估有幾百萬沒有成本,去年又沒有開票出去了但是折舊三百多萬,這種情況怎么處理
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
安你單位的固定資產(chǎn)來做。
這總進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧?
折舊不計(jì)管理費(fèi)用對(duì)嗎?
那進(jìn)項(xiàng)可不可以抵扣,實(shí)際不是公司的固定資產(chǎn),只是掛靠
這就到主營業(yè)務(wù)成本 可以抵扣增值稅。
現(xiàn)在發(fā)票開給你,就是屬于你的固定資產(chǎn)。