實(shí)務(wù)中 增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月開(kāi)錯(cuò),且未進(jìn)行勾選認(rèn)證,可以直接作廢,誰(shuí)開(kāi)票誰(shuí)作廢的原則,或者管理員權(quán)限登錄開(kāi)票軟件進(jìn)行作廢。 點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號(hào)碼-點(diǎn)擊作廢按鈕。

老師你好,想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題,增值稅普通發(fā)票作廢的條件應(yīng)該是當(dāng)月且未記賬吧?
?歡迎使用"在線(xiàn)咨詢(xún)",平臺(tái)共有800+專(zhuān)業(yè)財(cái)稅老師在線(xiàn)解答您的問(wèn)題。 請(qǐng)您詳細(xì)描述問(wèn)題,老師將會(huì)快速為您解答!2021-10-9 20:34?您好,請(qǐng)問(wèn)您要咨詢(xún)什么問(wèn)題?2021-10-9 20:34?老師你好,我八月份及九月份 ,付了今年十月份到明年十月份的房租,并且上個(gè)月收到增值稅普通發(fā)票 。我做賬的的話(huà)該怎么做呢
老師你好,我想咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題,增值稅發(fā)票開(kāi)出來(lái)后,戶(hù)行那塊寫(xiě)的是完稅憑證號(hào),沒(méi)有開(kāi)戶(hù)行賬號(hào),這種情況打款怎么辦?
老師就是我在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候呢,然后購(gòu)買(mǎi)方的那個(gè)電話(huà)嗎?忘記寫(xiě)了,這個(gè)應(yīng)該不影響作為稅收憑證的吧。因?yàn)樗_(kāi)的是普票嘛,然后那個(gè)現(xiàn)在一般納稅人的增值稅普票,然后現(xiàn)在對(duì)方要求我作廢,可是這個(gè)不能作為作廢的條件呀,是不是。這個(gè)還可以用作那個(gè)原始憑證嗎?嗯,麻煩您告訴我一下。
老師,你好,我想咨詢(xún)一下關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅的問(wèn)題。試用3%的稅率,月銷(xiāo)售額在15萬(wàn)元以下,季銷(xiāo)售額在45萬(wàn)元以下的話(huà),是不是就不用繳納增值稅了,只用開(kāi)具普通發(fā)票即可。
我們公司有匹產(chǎn)品賣(mài)不出去就銷(xiāo)毀了,銷(xiāo)毀費(fèi)花了2000元,銷(xiāo)毀的這批產(chǎn)品不含稅金額是12000,這個(gè)要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)直播帶貨賺傭金的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍要有哪些類(lèi)目?有零食和化妝品,只賺傭金。
公司賣(mài)廢品如紙箱,塑料等計(jì)哪個(gè)科目好呢
老師,股權(quán)變更和股權(quán)轉(zhuǎn)讓是一個(gè)意思嗎
老師,一個(gè)水泥發(fā)票可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬,報(bào)個(gè)稅,什么情況適用累計(jì)預(yù)扣法,什么情況不適用累計(jì)預(yù)扣法
你好,老師,一般納稅人,公司兩個(gè)股東,另外一個(gè)股東退出,只留一個(gè)股東,請(qǐng)問(wèn)變更流程是什么呢?
員工A的工資由非員工B代領(lǐng),個(gè)稅如何申報(bào)?是以A的身份申報(bào)還是以B的身份申報(bào)
比如公司給個(gè)人支付的保潔費(fèi)3000元, 如何賬務(wù)處理?
老師,由于沒(méi)付款,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)回,能辦留低抵欠嗎?


還有未抄稅?
一般納稅人在開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理;開(kāi)具時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時(shí)作廢。 符合作廢條件,是指同時(shí)具有以下情形: (一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷(xiāo)售方開(kāi)票當(dāng)月; ?。ǘ╀N(xiāo)售方未抄稅并且未記賬; ?。ㄈ┵?gòu)買(mǎi)方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專(zhuān)用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”。