沒有差額就貼之前憑證后面就可以這個
老師,請問我公司如果購進原材料已入庫,發(fā)票未開給我們,我們做賬了,到時候供應商開給我們發(fā)票了,那發(fā)票還需要做賬嗎
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師您好,我公司購進一批原材料,系統(tǒng)已入庫未收到發(fā)票未付款,供應商目前無法開票給我們,就申請按未稅金額交易,在不開票的前提下我們支付未稅貨款不走系統(tǒng)賬,那我公司系統(tǒng)已入庫了,暫估入庫的賬要怎么銷賬?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師,我想問一下我們單位之前買的原材料供應商沒開發(fā)票,原材料已經(jīng)領用出庫了,供應商也不開發(fā)票了,要怎么入賬啊這種,我們原先做了暫估的
老師電子稅務局發(fā)票統(tǒng)計怎么下載
購買財務軟件用管理費用做賬可以嗎
一人公司股權轉(zhuǎn)讓(公司名下有房產(chǎn))含房子一起轉(zhuǎn)讓,這個要怎樣繳稅呢。
老師晚上好!請教您,履約保證金是計入其他應收款嗎?謝謝老師!
麻煩郭老師再解決一下,追問不了了。社保退的這500來塊錢,不能借記銀行存款,貸記營業(yè)外收入嗎,不交所得稅
這題為什么是B不是c,如果我增加貸款,負債不是增加了么?未決訴訟有可能勝也有可能敗啊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細表沒有要調(diào)整的是不是就不用填寫?
運輸車輛掛靠,掛靠公司增值稅稅率是多少,按什么稅種繳納,印花稅怎么交
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務,但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個人所得稅的會計分錄是不是這樣做? 借:應交稅費~應交個人所得稅 30 貸:銀行存款 30
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那票據(jù)數(shù)量不是多了嗎,之前做賬的時候已經(jīng)填寫了附單據(jù)數(shù)量,現(xiàn)在怎么改呢
我不知道你多了還是少了,多了就沖掉,你之前就可以
多了沖掉,少了補上,
就是之前附近數(shù)量已經(jīng)寫好了,現(xiàn)在多了開來的支付票一張,這個憑證上的附近數(shù)量怎么改呢
附近數(shù)量 這個是啥意思,之前暫估1000件,回來發(fā)票是1200?那實際貨物收到多少件??
附件
附件原來是3個,已經(jīng)在憑證上寫好了,現(xiàn)在成了4張,怎么改
這個不需要改,不管就可以,實務中我沒有填寫這個,附件可以不改,你要改,反結賬,進去修改,
好的,就是不改也沒啥影響對吧,老師
是的,不影響,這個,是的