嗯嗯,是這樣處理的哦
老師,麻煩有時間看一下我得分錄對嗎,現(xiàn)在社保2-6月有減免,只付個人部分,如果說一次把個人的部分支付完 借:其他應(yīng)付款~個人承擔(dān)社保 100元 (當(dāng)月) 預(yù)付賬款 300 (后幾個月的) 貸:銀行存款400 下個月:借:其他應(yīng)付款 ~個人承擔(dān)社保 100元 貸:預(yù)付賬戶100 之后就是沖減借方的預(yù)付賬款,老師,你看我做的分錄對嗎?
老師,麻煩有時間看一下我得分錄對嗎,現(xiàn)在社保2-6月有減免,只付個人部分,如果說一次把個人的部分支付完 借:其他應(yīng)付款~個人承擔(dān)社保 100元 (當(dāng)月) 預(yù)付賬款 300 (后幾個月的) 貸:銀行存款400 下個月:借:其他應(yīng)付款 ~個人承擔(dān)社保 100元 貸:預(yù)付賬戶100 之后就是沖減借方的預(yù)付賬款,老師,你看我做的分錄對嗎? 嗯
老師,我們公司是先替員工繳納個人承擔(dān)的社保部分,然后次月發(fā)放本月工資,我是這樣做分錄的,第1步先計提本月工資分錄,管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,第2步發(fā)放工資,應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款或,其他應(yīng)付款,社保個人部分,第三部分,其他應(yīng)付款,貸銀行存款,老師,我這樣做對嗎?這里面沒有單位部分,只是個人部分的社保
老師你好,你看一下11月12月分社保個人承擔(dān)部分這樣做對嗎?我1月分支付工資時這樣做 (借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪資56930.78貸其他應(yīng)收款-代墊社保5012.38貸:庫存現(xiàn)金51918.4)對嗎?主要看一下個人社保部分是不是正確的,11月分走了兩個人,做賬這邊不知道,12月份才知道
老師 你好 我想咨詢一下員工自費社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費個人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因為前面其他應(yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理