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請問下就是之前有個會計2019年12月她預(yù)提了這筆費(fèi)用,一月份發(fā)票到了我該怎么處理呢?

請問下就是之前有個會計2019年12月她預(yù)提了這筆費(fèi)用,一月份發(fā)票到了我該怎么處理呢?
2020-04-23 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-23 15:20

您好,當(dāng)時這筆預(yù)提的費(fèi)用的憑證做錯了。

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快賬用戶3131 追問 2020-04-23 16:02

她是不是應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)提費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2020-04-23 16:10

是的,正常是這么做的 計提時:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)提費(fèi)用 來票時:借 預(yù)提費(fèi)用 借 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付賬款

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快賬用戶3131 追問 2020-04-23 16:27

老師那她那樣做我這邊還要修改嗎?感覺不好修改

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齊紅老師 解答 2020-04-23 16:34

這張發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅嗎?雖然不太好修改,但是還是要在賬上反映一下 摘要寫清楚是調(diào)整去年的計提成本憑證 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)提費(fèi)用 沖預(yù)提費(fèi)用 借:預(yù)提費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶3131 追問 2020-04-23 17:08

有進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2020-04-23 18:15

那可以按照我上面寫的做分錄

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您好,當(dāng)時這筆預(yù)提的費(fèi)用的憑證做錯了。
2020-04-23
你好,這個建議你做到1月份。
2025-01-07
同學(xué)你好 紅沖二十萬然后再按照二十萬做藍(lán)字發(fā)票的分錄 剩下的十萬不用紅沖 只要匯算清繳調(diào)增就可以
2023-05-26
您好,把上個月的那筆分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額入賬就可以了
2020-08-24
只要在5.31之前來了發(fā)票不需要調(diào)整的
2021-05-05
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