你好,同學 如果是支付了,說明是真實的費用 可以無票費用做賬
請問下就是之前有個會計2019年12月她預提了這筆費用,一月份發(fā)票到了我該怎么處理呢?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,問一下,20年的時候我們預提了很多費用支出,然后最近入賬我發(fā)現(xiàn),有些項目預提金額少了,有些項目金額預提多了,那么我是不是要一筆一筆理出來,看到底是多提了還是少提了,多提了要納稅調(diào)增,然后21年費用其實我減少了,預提100,實際上60,那么21年我就是-40元了,21年費用還要處理嗎?
老師:您好!公司屬于分公司,2019年有一筆旅游考察費用,當時預付了旅游費用,后來沒有辦法拿到發(fā)票(談好的價格為不含票費用)。會計一直將這筆費用掛在預付賬款借方?,F(xiàn)在總公司要被收購,審計要求把這筆沒發(fā)票的預付賬款處理了,應該如何處理呢?
老師,1.我收到2022年的發(fā)票可以入賬嗎,當時沒有預提這筆的費用?2,老師,如果我上年預提了這筆費用,回來和預提的發(fā)票金額一樣,如何做賬。3.我上年的發(fā)票不夠,就預提了10萬的費用,現(xiàn)在把發(fā)票開回來了,怎樣做賬。我用小企業(yè)會計準則
一般納稅人能否在使用一般計稅方法時,對某個項目申請簡易計稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財務(wù)軟件可以計入無形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報稅,他們之前的報稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來報的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時合并方利潤表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個合并時這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
劉老師您好!我公司的一臺小車賣給私人后,是一定要去二手車市場開發(fā)票給私人嗎?不開票可以嗎,直接將收到的車款做賬?
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應稅行為不適用加計抵減政策,其對應的進項稅額不得計提加計抵減額,那對應的進項稅可以抵扣增值稅嗎?
有票的,票是后續(xù)幾個月陸續(xù)會開來的
這個沒關(guān)系的,收到發(fā)票直接附在憑證后面的
是否需要先將這一筆預提費用沖掉,再按照實際發(fā)票金額計入成本呢?
專票的話 沖回預提,按照發(fā)票重新入賬
好的謝謝老師
不客氣,同學,祝你生活愉快