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Q

3月末計提的預提費用,現(xiàn)在要如何處理呢? 3月支付了很多費用,但是沒有收到發(fā)票,我看前任會計做了一筆預提費用

2024-06-04 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-04 13:16

你好,同學 如果是支付了,說明是真實的費用 可以無票費用做賬

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快賬用戶4180 追問 2024-06-04 13:16

有票的,票是后續(xù)幾個月陸續(xù)會開來的

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齊紅老師 解答 2024-06-04 13:17

這個沒關(guān)系的,收到發(fā)票直接附在憑證后面的

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快賬用戶4180 追問 2024-06-04 13:18

是否需要先將這一筆預提費用沖掉,再按照實際發(fā)票金額計入成本呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 13:19

專票的話 沖回預提,按照發(fā)票重新入賬

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快賬用戶4180 追問 2024-06-04 13:19

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-04 13:19

不客氣,同學,祝你生活愉快

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你好,同學 如果是支付了,說明是真實的費用 可以無票費用做賬
2024-06-04
你好1;? 可以入賬; 但是要走利潤分配科目來處理? ?
2023-02-08
你好 借管理費用等 貸應付 借應付 收到發(fā)票時把沒有票的分錄 紅沖? 按發(fā)票入賬? 貸銀行
2021-03-23
您好,當時這筆預提的費用的憑證做錯了。
2020-04-23
借其他應付款 借管理費用-8000/-2000 借進項 貸預付賬款(發(fā)票稅額) 安月分攤借管理費用貸預付賬款
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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