賬上正常做就可以匯算清繳調(diào)整。

老師,房屋租金是收據(jù)入賬的,匯算清繳的時(shí)候不能入費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)我是直接在管理費(fèi)用里面減出來(lái),還是要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面填寫(xiě)調(diào)增呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局里面利潤(rùn)表,管理費(fèi)用里面的招待費(fèi),我按調(diào)增后的金額填寫(xiě),后期匯算清繳是不是不用再調(diào)整了,一般是現(xiàn)在調(diào)還是匯算清繳時(shí)調(diào)整比較好呢?
老師,在銀行辦理的網(wǎng)銀,當(dāng)時(shí)計(jì)入的是“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”,那么這個(gè)手續(xù)費(fèi),是不是在匯算清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的第(十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出里面填寫(xiě)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn) 我們的辦公室是出租個(gè)人的,房租沒(méi)有發(fā)票,但是我做賬的時(shí)候,做進(jìn)了管理費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳的時(shí)候,房租需要調(diào)增嗎?這個(gè)調(diào)增的數(shù)字,是填寫(xiě)在,《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》里的第幾行?
老師好。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),我們公司的租金沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)租金費(fèi)用金額需要調(diào)增,需要填寫(xiě)在這個(gè)表的“扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目里的其他”,還是填寫(xiě)在最后一行里面的其他上呢?謝謝!
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)


老師 填寫(xiě)管理費(fèi)用那一欄的數(shù)據(jù),直接減掉租金嗎?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面。