你好,按總計(jì)銷售金額直接填寫未達(dá)起征點(diǎn)就可以。
我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開的3個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票5500,三月份開了1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票5000,我不知道報(bào)表怎么塡寫了
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,本征期開具了3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,總金額不超30萬,增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
我們是小規(guī)模開了普通發(fā)票,不含稅金額是49504.95,稅額495.05,那么我怎么填寫增值稅申報(bào)表,我的稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)是開的發(fā)票
你好,我是小規(guī)模公司,去年開票金額超過了500萬,2月份稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)為一般納稅人,1月份在不知情的情況下開了稅率是1%的增值稅普通發(fā)票,那么1月份開的發(fā)票要怎么報(bào)稅呢
老師我公司在三月份是小規(guī)模四月變的一般納稅人,在三月份發(fā)票開錯(cuò)稅率是1個(gè)點(diǎn),四月份作廢開稅點(diǎn)是九,怎么申報(bào)增值稅報(bào)表
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在有開始研發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品,用于研發(fā)活動(dòng)的硬件進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該放在哪里抵扣?
老師制造費(fèi)用屬于成本還是費(fèi)用
請問老師:我們單位是分公司,但是財(cái)務(wù)是獨(dú)立核算的。在2023年向總公司借款30萬,用于公司運(yùn)營。但是沒有談利息,記賬按其他應(yīng)付款登記,沒有計(jì)提利息。總公司在2025年突然宣布要收利息,從借款日起計(jì)算,利率按當(dāng)年銀行借款利率計(jì)算。請問我們怎么調(diào)賬,怎么登記
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經(jīng)過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?然后進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接就被沖減了
老師,個(gè)人的支付寶賬號轉(zhuǎn)賬到對公戶,顯示的對方名稱是支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應(yīng)商會把成品一起還回來,這個(gè)不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
報(bào)表上的未分配利潤數(shù)據(jù)是怎么得來的呢
老師好,建設(shè)一條新生產(chǎn)線,計(jì)算他每年的現(xiàn)金靜流量時(shí),每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認(rèn)的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費(fèi)稅報(bào)表被更正后,還能查詢到以前報(bào)表嗎
不太懂
你好,季度銷售額沒有超過30萬的話是免稅的,直接填寫主表的未達(dá)起征點(diǎn)就可以
那減征額那欄還要塡寫嗎老師
你好,可以不用填寫的。如果填寫的話只填寫1%稅率的金額就可以。
減征不是2嗎 我都有點(diǎn)迷糊了
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