賬按月做 申報按季度申報的
老師您好,麻煩問下您,對于個體戶記賬,是季報,那我做賬是都坐在一季度的最后一個月嗎?還是1月發(fā)生的票坐在一月份,2月發(fā)生的票坐在2月份呢?
老師您好,我們9月份開的一個發(fā)票對方客戶說需要讓我們作廢重開,目前10月份還沒有報第三季度的稅,現(xiàn)在作廢重開發(fā)票影響第三季度報稅嗎,需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎,還是在10月份做賬紅充就行,不影響第三季度報稅
老師您好!麻煩您一下 我們4S店上個月有一單客戶保養(yǎng)結(jié)算的單子當時已經(jīng)確認收入了 但是發(fā)票上個月沒有開 ,開在2月份了 一月份做賬我只做了收入 沒有做稅 這個月發(fā)票開好了怎么操作呢?是只做稅金嗎?
老師,您好,12月份發(fā)生的桶裝水費用1500元,開的今年1月份的發(fā)票,報在了今年1月份,我想問一下這個怎么記賬
老師您好我們是小規(guī)模,我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發(fā)票,季度申報時比對不成功去稅局他們直接更正申報到去年最后一季度了,那紅沖的發(fā)票入賬是入在1月份的,財務(wù)報表需要更正申報嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
填納稅總額,我還是沒找對,以前會計好像是自己算的按照銷售收入所占比例,好像是 就是算19年納稅總額時,在別的地區(qū)預繳的增值稅和附加稅還算嗎
應(yīng)交稅費借方,發(fā)生額合計。
我把應(yīng)交稅金-未交增值稅所有借方預繳和繳納的都加上?3個附加稅借方累計數(shù)?所得稅借方累計數(shù)?印花稅借方累計數(shù) 是這樣嗎
怎么是借方累計 應(yīng)交稅費貸方是增加。
那所有19年繳納的稅是都加借方發(fā)生額嗎 所得稅怎么算 一季度也繳納了,2季度,3季度都繳納了 我說的是一般納稅人的
是的 增值稅看未交增值稅 (利潤總額-投資者扣除費用)*利率-投資者扣除費用
老師,就是個體戶季報,我報完稅,在3月份里計提個稅的分錄也得寫上借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個體戶個人所得稅 是這樣做嗎 還是說,不用計提,直接在4月做借:所得稅 貸:其他應(yīng)付款-法人在做借:其他應(yīng)付款-法人貸:現(xiàn)金
你好,應(yīng)該三月份計提,四月份交納。
那就是說還是要計提對吧 我記得您說個體戶我是直接走的現(xiàn)金,沒從公司賬付個稅 讓我先計入其他應(yīng)付款對吧
你好是的,個人帳戶出的是其他應(yīng)付款。
您看我做的對嗎?3月做計提個體戶個稅,4月份繳納的這個個稅,再做第二個憑證 也要計提像我那樣做
你好,對的,