你好,你的憑證里沒有反應(yīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)問交增值稅沒問題
我結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅這樣對(duì)不對(duì)?結(jié)轉(zhuǎn)損益的稅金及附加和結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的稅金及附加金額不一致,幫我看看是哪個(gè)出問題了呢
老師,我的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有什么問題嗎?是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我看代理記賬公司只有一個(gè)分錄就是未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,計(jì)提稅金的時(shí)候,為什么未交增值稅最后不用結(jié)轉(zhuǎn)損益,附加稅費(fèi)那些就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益?是因?yàn)槲矣?jì)提附加稅時(shí)用了費(fèi)用類科目?
老師,房開企業(yè)預(yù)繳增值稅每個(gè)月月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?預(yù)交附加稅是月末計(jì)提還是待開發(fā)項(xiàng)目達(dá)到完工條件,相應(yīng)的收入及成本結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),將預(yù)交附加稅結(jié)轉(zhuǎn)至稅金及附加科目?
老師, 稅金及附加的結(jié)轉(zhuǎn)是哪幾個(gè)稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)? 是不是除了增值稅以后所有稅費(fèi)都需要做月末的結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—教育 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
老師你好,公司購(gòu)買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說(shuō)了發(fā)票注明價(jià)款33萬(wàn)。這個(gè)真的太難了。
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的稅金及附加和結(jié)轉(zhuǎn)損益的稅金及附加的金額不一致,有問題嗎?這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的稅金及附加3957.22,未交增值銳的稅金及附加是3198.12。未交增值銳和損益的金額是不是要一致才對(duì)啊
你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和稅金及附加,這是兩個(gè)不同的業(yè)務(wù),金額不同沒問題
我這是沒有做 最后一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ,如果做了這兩個(gè)金額是一致的,進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證抵扣了,說(shuō)是不用再做這一筆了
你好,需要做這筆賬務(wù)處理