你好,你們?yōu)槭裁磿?huì)存在銷項(xiàng)稅大于收入的情況,稅是6%,剩下的是收入
梁老師,咨詢個(gè)問(wèn)題酒店行業(yè)如果6個(gè)點(diǎn)發(fā)票開(kāi)具銷項(xiàng)總額超過(guò)了營(yíng)業(yè)收入該交的銷項(xiàng)咋么辦
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師,我家的經(jīng)營(yíng)情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個(gè)門市,老板把這3個(gè)門市打通開(kāi)了一家超市,牌匾做了一個(gè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)了3個(gè)地址顯示分別為長(zhǎng)春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務(wù)登記3個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照也都稅務(wù)登記了 問(wèn)題1.老板就以上情況,注冊(cè)這三個(gè)個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在稅收上會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 問(wèn)題2.專管員個(gè)稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過(guò)45萬(wàn)不需要交增值稅,季度開(kāi)票超過(guò)29700,我就需要全額交個(gè)稅呢? 問(wèn)題3.實(shí)際經(jīng)營(yíng)中我們是個(gè)體開(kāi)的超市,并不怎么開(kāi)發(fā)票,也就是說(shuō)我們沒(méi)有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),也沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票,比如我季度銷售46萬(wàn),我這3個(gè)個(gè)體稅務(wù)申報(bào)我應(yīng)該怎么申報(bào),交稅需要交多少, 麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo),謝謝老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,有一家辦公用品公司,給我們多開(kāi)了3000元發(fā)票,這個(gè)尾款3千尾款不用付了,是不是可以應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,如果轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話,需不需要算銷項(xiàng)稅額,即借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 還是借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我們是住宿酒店,有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開(kāi)發(fā)票,我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后,我們會(huì)按B酒店給我們開(kāi)的發(fā)票金額打款給B酒店,請(qǐng)問(wèn)給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說(shuō)這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄? 同學(xué)你好,需要看有無(wú)正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開(kāi)票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本 收到對(duì)方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)??傮w收入差額繳納稅款 老師,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開(kāi)的,授權(quán)十萬(wàn),開(kāi)的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書(shū)。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
就是發(fā)票開(kāi)的超過(guò)了營(yíng)業(yè)收入是一般納稅人那賬務(wù)處理是否是超開(kāi)這部分也交,下月沖回,因?yàn)橄窬频陿I(yè)有些客人是不需要發(fā)票的,所以一般發(fā)票開(kāi)的都不會(huì)超過(guò)營(yíng)業(yè)收入我們按營(yíng)業(yè)收入交稅
等于說(shuō)你們開(kāi)的票很多,但是賬上沒(méi)確認(rèn)這么多收入是吧?
是
你好,你這種情況,開(kāi)了票就要繳稅了
因?yàn)槲覀兠吭露加形撮_(kāi)票這塊,就已經(jīng)交過(guò)了,所以下月要沖回對(duì)嗎?
你好,你們申報(bào)稅的時(shí)候,在未稅收入處正常填寫(xiě),下一期開(kāi)票后,此處填寫(xiě)負(fù)值就不用交稅了,