其他應收和其他應付是兩個不同的科目,不建議合并

老師您好,其他應收和其他應付可一個科目核算嗎
老師您好,咨詢一下,單位其他應收款和其他應付款科目是同一個人,是單位股東,這兩個科目可以對沖嗎?
請問老師,其他應可以放在其他應付科目核算嗎?
老師,其他應收某某和其他應付某某的科目,可以放在同一個科目其他應付某某嗎
其他應收-法人,和其他應付-法人,可以用一個科目核算嗎
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應該怎么做賬務處理,用計算稅金嗎
財務專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
比如職工出差預借差旅費應該借其他應收款貸銀行存款。反映單位墊付款。如果借其他應付款貸銀行存款反而變成單位歸還暫收款。道理上說不通