你好,轉(zhuǎn)出做營(yíng)業(yè)外收入核算
就最近這個(gè)3降到1的稅率,有點(diǎn)不清楚,我們公司現(xiàn)在是對(duì)3月之前的業(yè)務(wù)開一個(gè)點(diǎn)發(fā)票來的,都按扣2個(gè)點(diǎn)報(bào)銷,這個(gè)稅點(diǎn)轉(zhuǎn)出要怎么做賬呢
老師,因?yàn)槲覀冮_1個(gè)點(diǎn)的普票,不超過30萬,不用交稅,稅局說這種情況,增值稅按照帶出來的3個(gè)點(diǎn)直接申報(bào),不用填減免的附表,(而且填不了,填了無法申報(bào)),現(xiàn)在就導(dǎo)致,賬上1個(gè)點(diǎn),報(bào)表3個(gè)點(diǎn),賬表對(duì)不上,我想問的是,這種對(duì)不上,該怎么處理,怎么調(diào)賬呢
咨詢一下各位老師,二季度專票不是開3個(gè)點(diǎn)嗎,我們有一季度的業(yè)績(jī),就開了一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,然后稅務(wù)局就要求把發(fā)票收回,改開3個(gè)點(diǎn),二季度申報(bào)的時(shí)候就要按照3個(gè)點(diǎn)申報(bào),但是稅務(wù)局要求不能改不含稅收入,這樣就導(dǎo)致增值稅增加,最后應(yīng)收賬款增加,這部分應(yīng)收賬款怎么消化呢,有同款嗎
我們是建筑工程有限公司,接到高速項(xiàng)目。兩種稅率發(fā)票的備注都是一樣的。 之前開過9個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)和工程服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在又有一份清包工合同要開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)。請(qǐng)問1.之前9個(gè)點(diǎn)的收到的成本專票還能抵扣嗎?2.還有就是成本和收入是怎么個(gè)比例呀?3.清包工合同是可以開3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)吧?
老師我想問一下、2022年4季度開了1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、這部分業(yè)務(wù)是發(fā)生在2022年3月31日之前、但是已經(jīng)在今年1月份按照3個(gè)點(diǎn)來進(jìn)行申報(bào)增值稅了、這個(gè)在稅務(wù)上有什么影響呢
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問購(gòu)車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額