你好,是有區(qū)別的哦
貼現(xiàn)天數(shù)除以三百六十和貼現(xiàn)月數(shù)除以12到底一樣嗎 為什么貼現(xiàn)天數(shù)為122 答案是三分之一 122/360不等于三分之一 如果按月份的話4/12才是三分之一
老師,我想請問一下怎么做預(yù)算。 比如現(xiàn)在是一月份我有一個全年各部門分月的預(yù)算表,假設(shè)各月預(yù)算數(shù)不變,一月底的時候我們會看各部門費用有沒有超支,比例是實際發(fā)生費用除以全年預(yù)算數(shù),比較對象是1/12,下個月再看全年預(yù)算就是一月實際發(fā)生費用加后面十一個月的預(yù)算。 但這樣全年預(yù)算就隨著我YTD的數(shù)改變一直在變化,二月底我再做預(yù)算時,實際發(fā)生數(shù)變成了一月和二月的合計數(shù),現(xiàn)在我的全年預(yù)算數(shù)是前兩個月的實際加上后十個月的預(yù)算數(shù)。我一直是這樣做的,但老板今天指出來為什么有個部門這個月花了很多錢可是這個月的全年預(yù)算比上個月的還要高。所以我應(yīng)該卡死全年預(yù)算的金額,然后按照實際數(shù)倒擠各月的預(yù)算數(shù)嗎?整不明白了……
1.2017年4月1日,以下交易發(fā)生在公司成立的第一個月。4月1日小王向該公司投資了3萬美元現(xiàn)金和價值2萬美元的計算機設(shè)備。公司通過支付第一個月(4月)租金的1800美元現(xiàn)金,租用了帶家具的辦公空間。該公司以現(xiàn)金購買了1,000美元的辦公用品。公司為一份12個月的保單支付了2400美元的現(xiàn)金保險費。保險覆蓋范圍從4月11日開始,公司為員工兩周的工資支付了1.600美元現(xiàn)金。公司從航空公司為顧客購買的機票中收取了8000美元的現(xiàn)金傭金。公司為員工兩周的工資支付了1600美元現(xiàn)金。該公司支付350美元現(xiàn)金用于對公司電腦的小修小修。公司為這個月的電話費付了750美元現(xiàn)金。小王從公司提取了1500美元現(xiàn)金供個人使用,要求:1.準備日記帳分錄,記錄4月份的交易。2.使用以下信息記錄和發(fā)布本月的調(diào)整分錄:a一個月保險的三分之二(或133美元)已經(jīng)到期。b月底。還有600美元的辦公用品可用,C這個月電腦設(shè)備的折舊是500美元。d截至月底,員工的未支付和未記錄工資為420美元。e該公司獲得了1,750美元的傭金,但到月底還沒有結(jié)賬(老師好了嗎,追問不了您,老師寫了)
老師您好,這兩段話矛盾嗎,請老師解答一下,謝謝: 確定一處為工資薪金發(fā)放單位,其他單位為兼職,按照20%繳納個人所得稅。全部為兼職的,按照“勞務(wù)報酬所得”,減除800或者4000以上*20%部分,剩余部分按照20%的稅率繳納個人所得稅。 按照個人所得稅法第九條、個人所得稅法實施條例第三十六條的規(guī)定,納稅人從中國境內(nèi)兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的,應(yīng)于取得所得的次月十五日內(nèi),選擇并固定在其中一處任職受雇單位所在地的主管地稅機關(guān)辦理自行納稅申報. 比如我現(xiàn)在是在三家單位有取得工資,都按工資薪金進行了代扣代繳個稅,而且次年3月已對個稅做了綜合匯算。有人說不對,只能在一家單位合并領(lǐng)取工資,單位之間開票結(jié)算(人力資源勞務(wù)派遣),不知道怎樣對?
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了,我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正?直接更正就是了 借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢,我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經(jīng)遠超于還我們的錢,所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負數(shù)。借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。
簡易計稅和一般計稅有什么區(qū)別
你好,我們公司是生產(chǎn)木托木箱的工廠,叉車需要加油,給開的增值稅專用發(fā)票,是不是用的也不能抵扣,只能按照價稅合計計入費用,謝謝
開通社保就一定要買社保嗎
老師你好,這個稅收編碼怎么出不來,哪的問題啊
老師,二季度開了20萬發(fā)票 其中專票4萬 稅額396.03 季度末應(yīng)該怎么做這筆專票的分錄 還有他的稅額怎么計提還是需要怎么轉(zhuǎn)出,下月繳納
像圖里這種物流單據(jù),沒有給收據(jù),怎么做才能入賬抵扣
老師,請教兩個問題:1、公司購辦公樓產(chǎn)生的契稅,印花稅,登記費都計入固定資產(chǎn)是嗎?2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎?
老師,您好,我想問下公司臨時工,公司不想給他交社保,但是又想作為成本抵扣,該簽什么合同,個稅按照綜合所得還是勞務(wù)所得申報呢
您好~咨詢下:現(xiàn)在第三方平臺代開的機票 不能申請開具增值稅專票嗎?
培訓(xùn)機構(gòu)帳務(wù)處理,需要做帳嗎