你好,增值稅稅負(fù)是0.38,是0.38%的意思嗎? 增值稅=不含稅收入*增值稅稅負(fù)率

問下 如果公司設(shè)定的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是 1000萬(wàn) 增值稅稅負(fù)是0.38測(cè)算 增值稅怎么算的
老師,您好,我想問問關(guān)于增值稅的問題,比如,某公司購(gòu)入原材料9萬(wàn)元,增值稅1.3萬(wàn)元,在算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),增值稅是否計(jì)入
老師您好,增值稅稅負(fù)率是算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的還是主營(yíng)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)收入之和
現(xiàn)在小規(guī)模營(yíng)業(yè)收入免交增值稅,做賬的時(shí)候如果收到款項(xiàng)是5萬(wàn),那是不是直接借銀行存款5萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5萬(wàn),不用算增值稅
老師,你好,請(qǐng)問我算增值稅的稅負(fù)率是用,已交稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么我預(yù)繳的增值稅要算在里嗎?
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,有個(gè)分公司在10月開了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對(duì)方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性。現(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報(bào)個(gè)稅的ca跟報(bào)增值稅的ca是一個(gè)盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請(qǐng)問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營(yíng)異常風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)有什么影響嗎?該怎么解決處理?


對(duì)的 0.038,所得稅稅負(fù)4,怎么算[捂臉]
你好,收入1000萬(wàn),增值稅稅負(fù)率3.8%,那增值稅應(yīng)納稅額=1000萬(wàn)*3.8%=38萬(wàn) 所得稅稅負(fù)率4%,那企業(yè)所得稅=1000萬(wàn)*4%=40萬(wàn)
不含稅的 收入*0.038
你好,收入1000萬(wàn),增值稅稅負(fù)率3.8%,那增值稅應(yīng)納稅額=1000萬(wàn)*3.8%=38萬(wàn)(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問?)
要不要去掉不含稅的
你好,收入1000萬(wàn),增值稅稅負(fù)率3.8%,那增值稅應(yīng)納稅額=1000萬(wàn)*3.8%=38萬(wàn)(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問?) 這里收入1000萬(wàn)已經(jīng)是不含增值稅的收入金額啊,所以直接用收入*增值稅稅負(fù)率就是計(jì)算需要繳納的增值稅稅款
老師幫我看下 這樣做行么
你好,如果你單位增值稅稅負(fù)率3.8%,所得稅稅負(fù)率4%,是可以這樣做的