您好,借銀行存款565貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500銷(xiāo)項(xiàng)稅額65 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本420貸庫(kù)存商品420
老師你好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 向B公司銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為500萬(wàn)元,增值稅額為65萬(wàn)元。該批商品的實(shí)際成本為420萬(wàn)元。當(dāng)日,商品已經(jīng)發(fā)出,并辦妥了委托銀行收款手續(xù)。假定甲公司發(fā)出商品時(shí)B公司取得了商品的控制權(quán)并且滿(mǎn)足收入確認(rèn)的前提條件。 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
(1)4月5日,向乙公司銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,為客戶(hù)代墊運(yùn)雜費(fèi)3萬(wàn)元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)尚未收到。該批商品實(shí)際成本為150萬(wàn)元,符合收入確認(rèn)條件。(2)5月15日,向丙公司銷(xiāo)售一批商品,該批商品售價(jià)為300萬(wàn)元,成本為250萬(wàn)元。甲公司銷(xiāo)售商品時(shí),得知丙公司資金周轉(zhuǎn)困難,但鑒于丙公司以往良好信用記錄,甲公司仍然發(fā)出商品。該業(yè)務(wù)不符合收入確認(rèn)條件。假定發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生。(3)8月20日,得知丙公司經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)并承諾近期支付全部?jī)r(jià)款,對(duì)丙公司銷(xiāo)售的商品符合收入確認(rèn)條件。(4)9月25日,向丁公司銷(xiāo)售一批商品,商品價(jià)目表上的標(biāo)價(jià)總額為160萬(wàn)元(不含稅),由于是成批銷(xiāo)售,甲公司給予丁公司10%的商業(yè)折扣。商品已于當(dāng)日發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)已收到并存入銀行。該批商品的成本為120萬(wàn)元。(5)10月15日,由于9月25日銷(xiāo)售給丁公司的商品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,丁公司將該批商品的50%退回給甲公司,甲公司同意退貨,并于當(dāng)日支付了退貨款,向丁公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票(紅字)。
1.甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明售價(jià)50000元,增值稅額6500元,商品已發(fā)出,并向銀行辦妥托收手續(xù)。該批商品成本為42000元。要求:(1)編制甲公司確認(rèn)銷(xiāo)售收入的會(huì)計(jì)分錄(2)編制甲公司結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的會(huì)計(jì)分錄(3)編制甲公司收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。
1.3月9日,欣然公司向富強(qiáng)公司銷(xiāo)售一批商品,不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格為4000萬(wàn)元,增值稅稅額為520萬(wàn)元,該批商品成本為3600萬(wàn)元,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備120萬(wàn)元,該批商品已發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到,滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件。5月5日,富強(qiáng)公司在驗(yàn)收該批商品時(shí)發(fā)現(xiàn)部分商品外觀有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,增值稅稅額為52萬(wàn)元。計(jì)算銷(xiāo)售該批商品確認(rèn)的銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本。
1.3月9日,欣然公司向富強(qiáng)公司銷(xiāo)售一批商品,不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格為4000萬(wàn)元,增值稅稅額為520萬(wàn)元,該批商品成本為3600萬(wàn)元,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備120萬(wàn)元,該批商品已發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到,滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件。5月5日,富強(qiáng)公司在驗(yàn)收該批商品時(shí)發(fā)現(xiàn)部分商品外觀有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,增值稅稅額為52萬(wàn)元。計(jì)算銷(xiāo)售該批商品確認(rèn)的銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本。
一般納稅人,稅控盤(pán)發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營(yíng)業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對(duì)不
請(qǐng)問(wèn)老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒(méi)錢(qián)交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷(xiāo)呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻?hù)退稅問(wèn)題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊(cè),發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開(kāi)了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說(shuō)開(kāi)票不一致,物流公司請(qǐng)的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開(kāi)票是A公司開(kāi)票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,由于尾款沒(méi)有結(jié)清,對(duì)方始終沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬(wàn)預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問(wèn)的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫(xiě)什么
老師,請(qǐng)問(wèn)如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會(huì)越來(lái)越難做,因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
老師商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人交的,可以扣除多少個(gè)稅
購(gòu)進(jìn),需要打印哪些票據(jù)出來(lái)裝訂呀
公司注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址不同兩個(gè)市,請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)有什么區(qū)別?電子稅務(wù)局上納稅人信息里所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)是注冊(cè)地還是經(jīng)營(yíng)地?會(huì)存在怎樣的風(fēng)險(xiǎn)