你好,第二題作為委托方是還需要繳納消費(fèi)稅的,把錢給受托方

1受托加工白酒2噸,委托方提供原料,不含稅價(jià)格0.4萬元。交貨時(shí),收取不含稅加工費(fèi)0.2萬元。 元﹚ 2 委托紅酒廠加工紅酒500斤,提供的原料價(jià)值0.5萬元,收貨時(shí)支付加工費(fèi)0.4萬元,取得增值稅專用發(fā)票。 老師,第一題我們是代收代繳,第二題我們是還需要繳納消費(fèi)稅嗎,是一般納稅人
提供20萬元不含稅的原材料,委托另一企業(yè)加工藥酒2噸,收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)7萬元取得增值稅專用發(fā)票。怎么算增值稅和消費(fèi)稅
甲酒廠委托乙酒廠(增值稅-一般納稅人〕加工白酒1噸,甲酒廠提供的材料成本方151萬元,乙酒廠收取不含稅加工鎮(zhèn)5萬元,乙酒廠沒有同類白酒的銷售價(jià)格。已知,白酒適的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克?1屯=1000千克.(1)消費(fèi)稅(2)增值稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月委托乙酒廠為其加工10噸糧食白酒。甲提供的全部釀酒原料成本(不含稅金額)為20萬元。乙酒廠收取全部加工費(fèi)并開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅加工費(fèi)為19萬元和輔料費(fèi)用2萬元。2022年5月收回委托加工的白酒5噸。已知乙酒廠無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,則乙酒廠5月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅為多少萬元。(白酒消費(fèi)稅比例稅率20%,定額稅率0.5元/500克)這個(gè)怎么計(jì)算
3.某企業(yè)委托酒廠加工紅葡萄酒10箱,該酒無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,已知委托方提供的原料成本2萬元;受托方收取的不含增值稅加工費(fèi)0.7萬元,則該酒廠代收代繳的消費(fèi)稅是多少?(消費(fèi)稅稅率為10%)
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請問一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。

