你好,第二題作為委托方是還需要繳納消費(fèi)稅的,把錢給受托方
1受托加工白酒2噸,委托方提供原料,不含稅價(jià)格0.4萬(wàn)元。交貨時(shí),收取不含稅加工費(fèi)0.2萬(wàn)元。 元﹚ 2 委托紅酒廠加工紅酒500斤,提供的原料價(jià)值0.5萬(wàn)元,收貨時(shí)支付加工費(fèi)0.4萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。 老師,第一題我們是代收代繳,第二題我們是還需要繳納消費(fèi)稅嗎,是一般納稅人
提供20萬(wàn)元不含稅的原材料,委托另一企業(yè)加工藥酒2噸,收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)7萬(wàn)元取得增值稅專用發(fā)票。怎么算增值稅和消費(fèi)稅
甲酒廠委托乙酒廠(增值稅-一般納稅人〕加工白酒1噸,甲酒廠提供的材料成本方151萬(wàn)元,乙酒廠收取不含稅加工鎮(zhèn)5萬(wàn)元,乙酒廠沒有同類白酒的銷售價(jià)格。已知,白酒適的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克?1屯=1000千克.(1)消費(fèi)稅(2)增值稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月委托乙酒廠為其加工10噸糧食白酒。甲提供的全部釀酒原料成本(不含稅金額)為20萬(wàn)元。乙酒廠收取全部加工費(fèi)并開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅加工費(fèi)為19萬(wàn)元和輔料費(fèi)用2萬(wàn)元。2022年5月收回委托加工的白酒5噸。已知乙酒廠無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,則乙酒廠5月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅為多少萬(wàn)元。(白酒消費(fèi)稅比例稅率20%,定額稅率0.5元/500克)這個(gè)怎么計(jì)算
3.某企業(yè)委托酒廠加工紅葡萄酒10箱,該酒無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,已知委托方提供的原料成本2萬(wàn)元;受托方收取的不含增值稅加工費(fèi)0.7萬(wàn)元,則該酒廠代收代繳的消費(fèi)稅是多少?(消費(fèi)稅稅率為10%)
村居借款給另一個(gè)村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬(wàn),利息2.2%,各方分錄怎么寫?請(qǐng)指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對(duì)方做技術(shù)服務(wù)的,這個(gè)入費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對(duì)嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對(duì)外公司對(duì)往來(lái)的么?
收到兩萬(wàn)多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的本期免稅額是534.65
老師。我申報(bào)表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個(gè)文旅空間,溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬(wàn),但是對(duì)應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營(yíng)業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說(shuō)從7月1號(hào)之后的營(yíng)業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎