你好, 稅率可以選擇 你選擇一下
2020年3月開始一般納稅人銷售商品增值稅稅率還都是13%嗎?今天金稅盤升級(jí),怎么自動(dòng)變動(dòng)了9%的稅率
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬(wàn)元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元;
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬(wàn)元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元;2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元;3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元;4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元;5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元;
A公司為增值稅一般納稅人業(yè)務(wù)1:2020年9月發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計(jì)1200000元,稅額合計(jì)156000元(銷項(xiàng)稅額);銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元(銷項(xiàng)稅額)。
2、乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上不含稅的價(jià)格為400000元,乙公司收到對(duì)方開來的一張商業(yè)承兌匯票,期限為3個(gè)月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅稅率為13%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會(huì)計(jì)處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
新到了一家公司,之前是代賬公司做的,直接填寫報(bào)表,居然沒有賬本,現(xiàn)在要從1月開始做,那我國(guó)稅網(wǎng)的每月申報(bào)的報(bào)表,也需要挨著更正嗎
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團(tuán)1000元營(yíng)業(yè)款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)是1500元,我們只收到了1000元應(yīng)收賬款,其中500被扣平臺(tái)費(fèi),但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費(fèi)用平臺(tái)費(fèi)的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
生產(chǎn)60萬(wàn)噸對(duì)應(yīng)的攤銷分錄怎么做
報(bào)個(gè)稅的任職日期與離職日期應(yīng)該怎么填。申報(bào)八月工資
自建房屋面結(jié)構(gòu)和水電由不同的承辦方建造的,房產(chǎn)原值是屋面結(jié)構(gòu)的造價(jià)還是兩個(gè)一起的
樸老師接,去年出口的數(shù)據(jù)沒有開發(fā)票,小規(guī)模納稅人,申報(bào)表也沒申報(bào),但是所得稅報(bào)的正常數(shù)據(jù)。今年把發(fā)票補(bǔ)開了。我們這個(gè)去年和今年的申報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?
老師,我在稅務(wù)系統(tǒng)里面錄入存款賬號(hào)報(bào)告時(shí),怎么顯示“該行政區(qū)劃下無銀行行別數(shù)據(jù)”呀
請(qǐng)教下老師,納統(tǒng)數(shù)據(jù),銷售額包不包括出口收入,,購(gòu)進(jìn)額包不包括出口對(duì)應(yīng)的購(gòu)金額呢
請(qǐng)問老師我一次采購(gòu)分批報(bào)關(guān)出口這樣還能退稅嗎?采購(gòu)發(fā)票是2024年12月就有了,25年08月才報(bào)關(guān)完
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團(tuán)1000元營(yíng)業(yè)款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)是1500元,我們只收到了1000元應(yīng)收賬款,其中500被扣平臺(tái)費(fèi),但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費(fèi)用平臺(tái)費(fèi)的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。