一家舞蹈培訓(xùn)學(xué)校,可以簡易計稅3%的
我代理記賬一家舞蹈培訓(xùn)學(xué)校,怎么給他籌劃能少交稅
本人是個會計,找了一份教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會計工作 這個 機(jī)構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個簡單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機(jī)構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓(xùn),對方實際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬,但是,對方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請問,如果以開票確認(rèn)收入,那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險的方法嗎?
老師好!公司是自行車協(xié)會,這兩天收了20個學(xué)生培訓(xùn)費,可以開發(fā)票給他們。然后又招了一個老師,要給一個勞務(wù)費,但是去不了稅務(wù)局代開發(fā)票。請問,我現(xiàn)在做賬怎么做?稅那個又怎么處理?
老師,我們是駕駛員培訓(xùn)學(xué)校,然后又有一個職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。技能培訓(xùn)學(xué)校招收到的學(xué)員委托給駕校培訓(xùn),因為只有駕校才有駕培平臺系統(tǒng)才能培訓(xùn)學(xué)員?,F(xiàn)在稅局來查賬,說我們招收的學(xué)員入培訓(xùn)學(xué)校的賬的這部分應(yīng)該算是駕校的收入才對。他們這樣說合理嗎?我們有什么反駁的理由嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
小規(guī)模納稅人在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅
新成立的,公司注冊的是有限公司,法人是舞蹈老師沒有交社保。個稅這塊怎么申報,個人這塊開工資么?
法人如果有職務(wù),比如經(jīng)理,可以開工資
還有兼職老師的課時費?計入成本,這塊兼職的老師是不是也給交個稅?怎么才能避開個稅?
兼職老師的課時費可以計入成本,按照工資薪金納個稅,低于5000的不繳納
給兼職老師開工資社保這塊不交有問題嗎
你在合同約定不交社保