你好,可能是賬務(wù)處理錯誤導(dǎo)致的 比如庫存商品商品,原材料賬面只有1萬,你結(jié)轉(zhuǎn)成本超過1萬,領(lǐng)用材料超過1萬,就會導(dǎo)致庫存商品跟原材料期末余額負(fù)數(shù)的
老師 庫存商品跟原材料貸方有余額會是什么原因
老師 庫存商品跟原材料貸方有余額會是什么原因呢?
自產(chǎn)的庫存商品出現(xiàn)貸方余額,怎么查原因呢?
新建的賬套,余額 原材料借方 46750,庫存商品 借方 229682.24,貸方其他應(yīng)付款 46750,庫存商品對應(yīng)的科目應(yīng)該記什么?
老師 請問將原材料科目余額轉(zhuǎn)入庫存商品科目 分錄怎么寫 是借庫存 貸紅字原材料 還是貸方藍字原材料
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,我想就是問一下,就是我今天做這兩個分錄嗎?然后就不是那個費率嗎?費率的話,應(yīng)該就是有那個期末余額嗎?期末余額的話,他是在貸方的。我這樣做對嗎?
你好,你所指的費率是什么意思?你提問的問題根本不涉及費率啊
比如,我們廠生產(chǎn)的鋁,然后再到別的廠加工變成鋁棒,再拿回來,要怎么做分錄呢?
你好 外發(fā)加工,借;委托加工物資,貸;原材料 支付加工費,借;委托加工物資,貸;銀行存款等科目 收回,借;庫存商品,貸;委托加工物資