收到獎勵金,借銀行存款貸,營業(yè)外收入
1. 有沒有適用于企業(yè)實操應用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金進行細分--是不是可以在這個現(xiàn)金流目錄下增加購買資產所支付的現(xiàn)金、其他與經營活動有關的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經營活動有關的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動的現(xiàn)金流出-是否可以增設在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉回集團賬上,這個資金流入應入哪里? 5.其他應收款,其他應付款這些科目是否要設現(xiàn)金流核算? 6.有個在建項目簽定合同,合同金額為100萬, 現(xiàn)要支付首款30萬,我的賬務處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬 貸:應付賬款 100萬; 再 借:應付賬款 30萬 我整理了下,幾個問題,麻煩老師了 員工的交通費、外出餐費報銷,這些算職工支出嗎?
請問一下老師,我公司收到20佳創(chuàng)新企業(yè),獎勵資金100萬,支出列2130125農產品加工與促銷,資本性支出,我要怎樣做賬。
2018年創(chuàng)盈公司有關待執(zhí)行合同的資料如下:2018年10月創(chuàng)盈公司與丁公司簽訂合同,約定創(chuàng)盈公司應于2019年3月將生產的A產品銷售給丁公司.A產品合同價格為100萬元,丁公司應預付定金40萬元,如創(chuàng)盈公司單方面撤銷合同,應雙倍返還定金。創(chuàng)盈公司于簽訂合同當日收到丁公司預付的定金50萬元。由于原材料市場價格大幅度上升等因素使得A產品成本超過財務預算,至2018年年末A產品已發(fā)生生產成本20萬元,尚需成本110萬元。A產品市場價格也隨之上升,2018年年末A產品的公允價值為150萬元,假定 不考慮銷售稅費。 創(chuàng)盈公司的會計處理為: 借:營業(yè)外支出 10 貸:預計負債 10 借:資產減值損失 20 貸:存貨跌價準備 20 老師,請幫我寫一下正確的會計分錄,并說明理由
企業(yè)2021年有關資料如下:主營業(yè)務收入4000萬元,主營業(yè)務成本1000萬元銷售費用500萬元,稅金及附加200萬元,其他業(yè)務收入500萬元,其他業(yè)務成本200萬元,營業(yè)外收入200萬元,營業(yè)外支出150萬元,財務費用250萬元,管理費用400萬元。當稅務師事務所在為該企業(yè)進行匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)與該企業(yè)納稅相關的具體資料如下:(1)已計入成本費用中實際支付的合理工資為300萬元,上繳的工會經費9萬元,實際發(fā)生的職工福利費48萬元,實際發(fā)生的職工教育經費85萬元,(2)管理費用中列支的業(yè)務招待費40萬元,新產品開發(fā)經費100萬元,以(3)財務費用中列支當期向其他企業(yè)拆借的利息20萬元,拆借金額為200萬元,銀行同期年利率為8%(4)營業(yè)外支出列支了當期因排污處理不當,被環(huán)保部門罰款5萬元,通過公益性社會團體向災區(qū)捐贈100萬元。5)在有關收益項目中列示國債利息收入有20萬元。要求根據(jù)有資料計算該企業(yè)2020年應納的企業(yè)所得稅稅額。
老師好:答案c是怎么算出來的呢。甲公司2×20年至2×21年為非專利技術研究開發(fā)了一項新工藝。2×20年10月1日以前發(fā)生各項研究、調查、試驗等費用400萬元,在2×20年10月1日,該公司證實該項新工藝研究成功,后續(xù)支出應予資本化。2×20年10月至12月發(fā)生材料費用、直接人工等各項支出共計200萬元,2×21年1月至6月又發(fā)生材料費用、直接參與開發(fā)人員的工資、場地設備等租金和注冊費等支出800萬元,按照新工藝試生產了產品,2×21年6月20日通過鑒定,證明可以達到預定用途,甲公司將該項新工藝作為商業(yè)性使用并預計在未來10年可以為公司帶來經濟利益,甲公司采用直線法攤銷該項無形資產,無殘值。下列關于該項新工藝的會計處理中正確的有( )。C.2×21年6月30日資產負債表上列示無形資產的金額為991.67萬元
老師,請問,10月1日開始紙質火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
老師,個體工商戶自己可以開戶勞務發(fā)票嗎
9月開的票,報費用的時候可以做賬做到10月嗎
請問老師,哪里可以獲取最新的財政規(guī)定變化消息
個體戶需要報稅嗎?在每個月開票不超過10萬的情況下
請問企業(yè)支付給個人的勞務費,如果讓他們自己去稅務大廳開勞務費發(fā)票,如果勞務費金額超過800元按20%繳納的個人所得稅是否也會一起在稅務大廳自己交掉,不用我們給他申報個稅時再代扣代繳?
老師,請問在公司稅號變更之前,用舊稅號開具的發(fā)票可以入賬報銷嗎?
股東把錢借給公司,公司付利息給股東,股東需要交個稅嗎?股東沒有開發(fā)票給公司
老師您好,大股東99.824% 小股東0.176% , 兩個股東就不會承擔無限連帶責任了吧?