你好 甲公司當(dāng)月進(jìn)口該批貨物應(yīng)繳納增值稅稅額的下列計(jì)算中,正確的是()。D(100%2B10)*13%=14.3(萬元)

2019年5月甲公司進(jìn)口貨物一批,海關(guān)完稅價(jià)格100萬元,繳納關(guān)稅稅額10萬元。已知增值稅稅率為13%。甲公司當(dāng)月進(jìn)口該批貨物應(yīng)繳納增值稅稅額的下列計(jì)算中,正確的是()。 A100*13%=13(萬元) B100/(1+13%)*13%=11.50(萬元) C(100-10)*13%=11.7(萬元) D(100+10)*13%=14.3(萬元)
某進(jìn)出口公司當(dāng)月從國外進(jìn)出口一批貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)為600萬元,關(guān)稅稅率為10%,增值稅率為13%,計(jì)算該公司進(jìn)出口貨物應(yīng)納增值稅
甲外貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2020年9月進(jìn)口一批高檔手表,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格113萬元,已繳納關(guān)稅10萬元。已知,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為20%。計(jì)算甲外貿(mào)公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額多少萬元?
甲外貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2021年9月進(jìn)口一批高檔手表,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格113萬元,已繳納關(guān)稅10萬元。已知,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為20%。計(jì)算甲外貿(mào)公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額多少萬元
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月進(jìn)口貨物一批,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為113萬元。已知增值稅稅率為13%,關(guān)稅稅率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額的下列算式中,正確的是( )。 A.113÷(1+13%)×13%=13(萬元) B.113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14.3(萬元) C.113×13%=14.69(萬元) D.113×(1+10%)×13%=16.159(萬元 這道題沒有說消費(fèi)稅的稅率就默認(rèn)為不需交消費(fèi)稅嗎? 計(jì)稅依據(jù)就是完+關(guān),如果是要交消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)就是完+關(guān)+消費(fèi)稅,這樣理解對嗎
你好老師,我司預(yù)付了31萬的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬的發(fā)票, 付的時(shí)候我做了預(yù)付賬款31萬,貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請問老師,我賬上有一個(gè)其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字是錯(cuò)的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開始登記。會(huì)計(jì)分錄如何做?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵?jǐn)?shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負(fù)債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負(fù)率這些,每個(gè)月退多少稅就認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)
老師好,一筆報(bào)銷款本影從A賬戶支付,錯(cuò)從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再從A支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標(biāo)準(zhǔn)成本法還是實(shí)際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼提交什么資料呀,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項(xiàng)稅額13萬,出口 fob價(jià)是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬,退稅率是13%,請老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
老師,淘寶、拼多多、抖音的商家后臺(tái)的app電腦版在哪里下載?

