已交增值稅是什么業(yè)務(wù)的。

老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這樣做是對的嗎
老師做外賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這樣寫分錄嗎
老師我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一直按照下圖這樣做的 沒有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目做 這樣對嗎
這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)有進項稅轉(zhuǎn)出的,這樣做對嗎?
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是這樣做嗎?急
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
就是已經(jīng)交了的稅費啊 不是這樣表示嗎 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 (這樣做對嗎)
你們現(xiàn)在是進項大于銷項。
什么情況下才需要結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,你月末就可以結(jié)轉(zhuǎn),但是已交增值稅,這個科目很少用的到,這個是當月交納當月的增值稅才需要用到。
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 (直接這樣做結(jié)轉(zhuǎn)是對的嗎)
月末需要交稅可以做這個結(jié)轉(zhuǎn)。
那上面那個那樣做對嗎?
你沒有說已交什么業(yè)務(wù)的 這個當月交當月的增值稅采用到這個科目
他們是按年結(jié)轉(zhuǎn),這樣對的嗎?
你好不對的,不需要做上面的分錄啦,只需要做。 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 (直接這樣做結(jié)轉(zhuǎn)是對的嗎) 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級科目。
那應(yīng)交稅費那些不用結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
你不是年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
二按月或者是按年都可以 這個自己做決定。
那按月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么樣的呢?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
這樣做是錯的嗎? 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
不錯啊,這個是需要交稅結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅不是結(jié)轉(zhuǎn)的進項和銷項。
沒有弄明白老師。到底是不對還是不錯?
需要交增值稅,你只做借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,這個可以的,年末做我下面寫的分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
這時候你還有什么不明白的?