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老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這樣做是對的嗎

老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這樣做是對的嗎
2020-03-16 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-16 15:17

已交增值稅是什么業(yè)務(wù)的。

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快賬用戶6562 追問 2020-03-16 15:23

就是已經(jīng)交了的稅費啊 不是這樣表示嗎 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 (這樣做對嗎)

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:24

你們現(xiàn)在是進項大于銷項。

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快賬用戶6562 追問 2020-03-16 15:27

什么情況下才需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:30

你好,你月末就可以結(jié)轉(zhuǎn),但是已交增值稅,這個科目很少用的到,這個是當月交納當月的增值稅才需要用到。

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快賬用戶6562 追問 2020-03-16 15:34

借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 (直接這樣做結(jié)轉(zhuǎn)是對的嗎)

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:38

月末需要交稅可以做這個結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶6562 追問 2020-03-16 15:41

那上面那個那樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:43

你沒有說已交什么業(yè)務(wù)的 這個當月交當月的增值稅采用到這個科目

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快賬用戶6562 追問 2020-03-16 15:53

他們是按年結(jié)轉(zhuǎn),這樣對的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:55

你好不對的,不需要做上面的分錄啦,只需要做。 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 (直接這樣做結(jié)轉(zhuǎn)是對的嗎) 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級科目。

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快賬用戶6562 追問 2020-03-16 16:09

那應(yīng)交稅費那些不用結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

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齊紅老師 解答 2020-03-16 16:12

你不是年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-03-16 16:13

二按月或者是按年都可以 這個自己做決定。

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快賬用戶6562 追問 2020-03-16 16:22

那按月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么樣的呢?

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齊紅老師 解答 2020-03-16 16:26

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

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快賬用戶6562 追問 2020-03-16 16:35

這樣做是錯的嗎? 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-03-16 16:36

不錯啊,這個是需要交稅結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅不是結(jié)轉(zhuǎn)的進項和銷項。

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快賬用戶6562 追問 2020-03-16 16:38

沒有弄明白老師。到底是不對還是不錯?

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齊紅老師 解答 2020-03-16 16:41

需要交增值稅,你只做借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,這個可以的,年末做我下面寫的分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

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齊紅老師 解答 2020-03-16 16:42

這時候你還有什么不明白的?

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已交增值稅是什么業(yè)務(wù)的。
2020-03-16
嗯嗯可以的,沒問題的
2022-07-11
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-02
您好,您的分錄不正確
2021-10-11
對的是的是這么做。
2022-06-14
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