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我們公司買了一張辦公桌椅是9000元,貨已到款已付,但是沒(méi)有發(fā)票,后面也不會(huì)有發(fā)票,我該怎么做賬呢

2020-03-13 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-13 10:17

借:固定資產(chǎn) 9000 貸:銀行存款 9000 你們正常入賬就可以了,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票是對(duì)方的事,不是你們的責(zé)任

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快賬用戶9833 追問(wèn) 2020-03-13 10:24

那這個(gè)涉及所得稅前扣除的問(wèn)題么?因?yàn)闆](méi)有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-03-13 10:29

不需要的,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票是對(duì)方的責(zé)任,你們購(gòu)買辦公桌椅都是實(shí)實(shí)在在的,因此匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)

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快賬用戶9833 追問(wèn) 2020-03-13 10:34

沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有合同也不需要調(diào)么

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齊紅老師 解答 2020-03-13 10:36

不需要的,因?yàn)槟氵@個(gè)辦公桌椅購(gòu)買是真實(shí)發(fā)生的,不是虛構(gòu)的

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借:固定資產(chǎn) 9000 貸:銀行存款 9000 你們正常入賬就可以了,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票是對(duì)方的事,不是你們的責(zé)任
2020-03-13
借固定資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)材料 貸銀行存款 次月借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
2024-04-13
您好!請(qǐng)問(wèn)你原來(lái)賬上這批舊的桌椅是進(jìn)賬的時(shí)候是計(jì)入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算還是直接進(jìn)了費(fèi)用。
2021-02-26
你好, 暫估入庫(kù): 可以在月末暫估入庫(kù),借記“庫(kù)存商品”或“原材料”科目,貸記“應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款”。下月初,需要紅字沖銷暫估入庫(kù),待收到正式發(fā)票后再按照實(shí)際金額重新入賬。 預(yù)付賬款處理: 如果還未收到商品但已付款,可以先掛賬“預(yù)付賬款”,待以后有了明確的商品明細(xì)和發(fā)票再轉(zhuǎn)為相應(yīng)的存貨或成本。
2024-02-28
您好,是自己使用的嗎?
2021-10-09
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