您好,是自己使用的嗎?
您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.20日中標單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用),借錢出去時借記其他應收款,收到中標費時以什么方式來消賬呢,因為專家費不開發(fā)票,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣。 請問9.1日和9.20日的分錄應該怎么做呢?
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 借錢出去時是借記其他應收款還是合同履約成本,但是這個專家費是不開發(fā)票的,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 請問9.1日,9.15日和9.20日的分錄應該怎么做呢?
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務) 2-客戶付錢給我們后,我們再付1000給具備這個業(yè)務的A公司,A收到款后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務,每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的完整業(yè)務。 我總覺得這樣做不妥,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個業(yè)務的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務,每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款(因為還沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業(yè)務。 我總覺得這樣做有點奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
我們的A向B項的銷售了1000元的一個商品,但是B是佘銷,這個時候我站在A公司的角度做賬,B欠了A公司1000元,我掛在了應收賬款當中去。A跟B之間肯定不只有一筆訂單,一般公司之間的一個交易往來都是多次的好,那么,假設后續(xù)B跟A之間還有更多的訂單,那這時B向A支付了2000元,那這個時候B的往來賬在A公司的賬目上有一個-2000元,那這個時候-2000元的話,我的應收賬款是不是成為了一個負數(shù)?-1000元對吧,那這個時候我的應收賬款應該在貸方。 這個例題中,為什么第一次業(yè)務(賒銷)和第二比業(yè)務要(已經(jīng)付過錢)相加起來?不是應該每一次業(yè)務都各自算清楚嗎
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設備售賣稅費要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個月都要調(diào)匯啊,比如應收賬款:根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調(diào)整財務費用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人,分錄
是我們公司負責的項目,我們公司主營業(yè)務是收租金和管理費
這批東西是屬于你們的嗎?用途是?
是屬于我們公司的,用途是給顧客吃飯用的
您好,計入固定資產(chǎn),或者是長期待攤費用中核算