做賬就不需要做這個,你發(fā)票和之前沒有差額,發(fā)票貼之前賬上就可以,

就是我上個月做了未開票收入申報并且已經(jīng)入賬了 入賬方式就是按正常的已開票收入來入賬寫分錄的 然后我這個月就開了票 那我這個月要做賬的話是忽略這些開票的數(shù)據(jù)嗎?
每個月的發(fā)生額都按收入做賬報稅(未開票),12月開票,是不是把之前的沖紅,然后再根據(jù)發(fā)票入收入賬。這樣就平賬了
我想問,2月有一個末開票收入已經(jīng)申報并交稅了,現(xiàn)在3月又重新開票了,這樣我申報的時候沖之前的無票收入對嗎,那賬上要做什么嗎,如果賬上不做什么,是不是申報表和賬上就對不上了?
老師好,我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元,并且沒有開票,但是我昨天報增值稅的時候未開票收入填了100500,也就是我填的未開票收入少了,我能在2023年1月申報的時候補上少寫的未開票收入嗎?還有就是12月到賬的收入沒有開票,就在12月申報表上算未開票收入嗎
老師,我上個月做了預(yù)收的,但是沒開票,我這個月開了發(fā)票,那我要沖這個預(yù)收的分錄是不是:借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入原來沒有新增有未開票收入呢然后我就做成了這樣
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
已經(jīng)訂完了賬本 那如果我這個月做一個相反分錄沖回 然后再做一筆正常的收入 這樣做可以嗎?
這個也可以,這個這個