是這樣的處理,就是未開具發(fā)票的前期已經(jīng)申報(bào)了,可以在開具發(fā)票當(dāng)月,先沖銷無票的收入,再按照發(fā)票做賬務(wù)處理,按開具發(fā)票進(jìn)行申報(bào)增值稅。當(dāng)月一正一負(fù)沖銷后,就是差額報(bào)增值稅了。
每個(gè)月的發(fā)生額都按收入做賬報(bào)稅(未開票),12月開票,是不是把之前的沖紅,然后再根據(jù)發(fā)票入收入賬。這樣就平賬了
12月份收取了12月份的物業(yè)費(fèi),未給業(yè)戶開出發(fā)票,那么12月份做無票收入,然后1月份再?zèng)_回再按照發(fā)票入賬是嗎?這個(gè)牽扯到跨年了,也可以這樣做是嗎?
我在3月確認(rèn)了未開票收入,在5月開了發(fā)票,那我是不是要紅沖之前的收入,然后再重新一次收入呢
老師您好,公司收入有開票收入和未開票收入,未開票收入金額較大。每個(gè)月按全部收入計(jì)提的增值稅。開票時(shí)做賬,沖銷未開票增值稅,計(jì)提開票增值稅。報(bào)稅時(shí)根據(jù)每月全部收入減去開票收入,倒擠未開票收入。這樣對(duì)嗎?主要是后期有紅沖發(fā)票,再重新開具,做賬報(bào)稅時(shí)感覺有點(diǎn)亂。
老師好,之前銀行手續(xù)費(fèi)全都根據(jù)回單做的,現(xiàn)在發(fā)票開回來了,是不是根據(jù)發(fā)票的金額 先紅沖之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用,在根據(jù)發(fā)票入賬就行了,發(fā)票開過來多少賬上就紅沖多少
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個(gè)稅不是公司報(bào)的,是別的平臺(tái)報(bào)的,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師我想請(qǐng)問一下,畫紅筆的地方,計(jì)算增值稅的時(shí)候,契稅為什么不扣
老師,個(gè)稅是按一年的累計(jì)收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因?yàn)轭A(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個(gè)A單位欠我貨款,但是這個(gè)錢是由B單位來還的,他們兩個(gè)是一個(gè)法人,那這個(gè)需要準(zhǔn)備一個(gè)什么證明嗎?
聘用的員工是退休人員,已經(jīng)退休了又出來打工,工資怎么申報(bào)?是在勞務(wù)費(fèi)那里申報(bào)嗎?需要按照勞務(wù)費(fèi)扣除個(gè)稅嗎?
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應(yīng)付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個(gè)人,前財(cái)務(wù)做賬掛:其他應(yīng)付款-友情個(gè)人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務(wù)局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報(bào)科技型中小企業(yè)申報(bào),我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請(qǐng)問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實(shí)收資本科目嗎
那隔月再開票呢?
比如我10月份的做了無票收入,然后在12月開票呢
一、也是可以的,就是10月申報(bào)無票的收入,12月開票時(shí)再做賬務(wù)處理。
好的。謝謝
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利