是這樣的處理,就是未開(kāi)具發(fā)票的前期已經(jīng)申報(bào)了,可以在開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月,先沖銷無(wú)票的收入,再按照發(fā)票做賬務(wù)處理,按開(kāi)具發(fā)票進(jìn)行申報(bào)增值稅。當(dāng)月一正一負(fù)沖銷后,就是差額報(bào)增值稅了。

每個(gè)月的發(fā)生額都按收入做賬報(bào)稅(未開(kāi)票),12月開(kāi)票,是不是把之前的沖紅,然后再根據(jù)發(fā)票入收入賬。這樣就平賬了
12月份收取了12月份的物業(yè)費(fèi),未給業(yè)戶開(kāi)出發(fā)票,那么12月份做無(wú)票收入,然后1月份再?zèng)_回再按照發(fā)票入賬是嗎?這個(gè)牽扯到跨年了,也可以這樣做是嗎?
我在3月確認(rèn)了未開(kāi)票收入,在5月開(kāi)了發(fā)票,那我是不是要紅沖之前的收入,然后再重新一次收入呢
老師您好,公司收入有開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入,未開(kāi)票收入金額較大。每個(gè)月按全部收入計(jì)提的增值稅。開(kāi)票時(shí)做賬,沖銷未開(kāi)票增值稅,計(jì)提開(kāi)票增值稅。報(bào)稅時(shí)根據(jù)每月全部收入減去開(kāi)票收入,倒擠未開(kāi)票收入。這樣對(duì)嗎?主要是后期有紅沖發(fā)票,再重新開(kāi)具,做賬報(bào)稅時(shí)感覺(jué)有點(diǎn)亂。
老師好,之前銀行手續(xù)費(fèi)全都根據(jù)回單做的,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,是不是根據(jù)發(fā)票的金額 先紅沖之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用,在根據(jù)發(fā)票入賬就行了,發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)多少賬上就紅沖多少
老師,我們公司有進(jìn)出口貨物,我們也有3%的軟件即征即退,例如要出口10萬(wàn)貨物 1,發(fā)票開(kāi)給國(guó)內(nèi)中間商,4萬(wàn)硬件,6萬(wàn)軟件,軟件可以按不含稅退10% 2,發(fā)票開(kāi)給國(guó)外客戶,走的免抵退形式,本月累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)元,本月開(kāi)具發(fā)票20萬(wàn)元, 能幫看下走哪種形式對(duì)我們公司稅費(fèi)比較劃算嗎
老師請(qǐng)問(wèn)有建筑行業(yè)掛靠方和被掛靠方的表格能發(fā)一下謝謝
請(qǐng)教下,浙江臺(tái)州椒江小規(guī)模企業(yè)能辦理出口退稅的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口直接銷售材料,能退稅嗎,不能退稅的話。進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎?
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?
可以少額,多開(kāi)發(fā)票嗎,一天之內(nèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)下9月收到52800元的房租發(fā)票,是7-12月的 9月的分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用-房租 26400 借:預(yù)付賬款-xxx公司 26400 貸:其他應(yīng)付款-xxx公司 52800 10-12月分錄 借:管理費(fèi)用-房租 8800 貸:預(yù)付賬款-XXX公司 8800
麻煩問(wèn)一下大家,勞務(wù)公司現(xiàn)在跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)需要開(kāi)外經(jīng)證嗎?稅率是9%還是3%
固定資產(chǎn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 是什么,請(qǐng)老師詳細(xì)列示下
老師,我們做工程的產(chǎn)生土方運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?能不能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?代賬公司的簡(jiǎn)單入賬


那隔月再開(kāi)票呢?
比如我10月份的做了無(wú)票收入,然后在12月開(kāi)票呢
一、也是可以的,就是10月申報(bào)無(wú)票的收入,12月開(kāi)票時(shí)再做賬務(wù)處理。
好的。謝謝
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利