你好 不做外賬 也不要去做現(xiàn)金 。這樣會(huì)現(xiàn)金越來(lái)越大的。 而且也有偷漏稅風(fēng)險(xiǎn)的

老師你好,我公司是做中通快遞物流的。然后中通公司有自己的內(nèi)部系統(tǒng),可以開(kāi)票跟走應(yīng)收應(yīng)付款的流水。請(qǐng)問(wèn)下如果這個(gè)不做到外賬里面,直接做現(xiàn)金可以嘛?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是一家民宿公司,我們公司的開(kāi)票內(nèi)容是住宿費(fèi),開(kāi)票金額不走對(duì)公賬,全部走法人個(gè)人賬戶回來(lái),那請(qǐng)問(wèn)做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,我可以直接借:其他應(yīng)收款_法人 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣做可以?還是一定要先通過(guò)應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)一下?
老師:您好,公司收到分期購(gòu)買的合同,已經(jīng)通過(guò)銀行流水支付了分期款,但是對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 我這邊是等到收到發(fā)票再做呢,還是說(shuō)可以先根據(jù)合同入賬。然后發(fā)票到了,直接把發(fā)票附在用合同做賬的憑證后面呢
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,一套賬的話費(fèi)用可以匯算清繳調(diào)增,往來(lái)款與匯算清繳有關(guān)系嗎開(kāi)票的沒(méi)開(kāi)票的,通常外賬按發(fā)票記賬,比如外賬應(yīng)收付賬款借方余額表示我們欠對(duì)方發(fā)票一萬(wàn),可是內(nèi)賬是按資金流做的跟外賬余額不相符這怎么辦?
老師你好,我想問(wèn)一下,我們屬于貝殼鏈家下面的加盟商,我們公司賣了二手房,前期收的中介費(fèi)錢是到貝殼公司的,后續(xù)二手房交易完成后,才把相應(yīng)的錢到貝殼的系統(tǒng)里面,由我們自己提現(xiàn)到公司的對(duì)公賬戶,這種可以做無(wú)票收入,如果要開(kāi)發(fā)票的話,我們這種是開(kāi)給貝殼公司,還是開(kāi)給客戶
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈(zèng)人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時(shí)候買了9張車10萬(wàn)元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對(duì)嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績(jī)提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶,有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開(kāi)票了,個(gè)人的開(kāi)的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開(kāi)三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開(kāi)電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?


那我得開(kāi)票跟貨款都是走中天系統(tǒng),要怎么做呢?
你好 你要看你實(shí)際收到了款項(xiàng) 符合收入的就做收入 你實(shí)際是什么款項(xiàng)對(duì)應(yīng)做。