你好,公司收了咨詢服務(wù)費(fèi),導(dǎo)致公司利潤(rùn)很高,又沒有成本,企業(yè)所得稅要交很多。為什么沒有成本,公司的人工費(fèi)就是成本,

老師,公司收了咨詢服務(wù)費(fèi),導(dǎo)致公司利潤(rùn)很高,又沒有成本,企業(yè)所得稅是不是要交很多?比如把錢花出去了,還需要交這么多嗎?
您好,老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)槲覀兪嵌?,一包要求我們把發(fā)票開過(guò)去,總金額270萬(wàn),但是工程進(jìn)度很少,現(xiàn)在又?jǐn)R置了,所以成本發(fā)票缺,企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大,能不能按進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣就不會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)那么高,交太多的所得稅
小規(guī)模公司,平時(shí)開工程管理咨詢費(fèi),除了法人工資,一點(diǎn)油票和餐費(fèi),沒有別的成本了,現(xiàn)在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤(rùn)就老實(shí)交多少企業(yè)所得稅,是不是沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)了?還有個(gè)體戶查賬征收的經(jīng)營(yíng)所得稅是不是按這個(gè)圖交,開同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對(duì)吧
老師,我想咨詢一個(gè)技術(shù)性的問(wèn)題:就是去年暫估了一大筆成本,現(xiàn)在找票不全,就會(huì)導(dǎo)致所得稅要交很多,領(lǐng)導(dǎo)又不愿意交,這種情況如何處理為好呢?公司有想法讓內(nèi)部其他公司開票
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務(wù)費(fèi)開票出去。沒有收到款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?收到了款,又怎么做會(huì)計(jì)分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進(jìn)的機(jī)油配件都沒有進(jìn)項(xiàng)票,讓人家開票,就要收稅點(diǎn),價(jià)格貴很多。沒有進(jìn)項(xiàng),客戶又要開銷項(xiàng),就會(huì)導(dǎo)致我們企業(yè)所得會(huì)高,要交企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)這種怎么處理呢?公司利潤(rùn)很低,想不交稅或者少交
老師公司的投資回報(bào)率如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以報(bào)銷不?是社會(huì)組織
疫苗我們沒證銷售 注射器和輸液器是三類器械,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上好像不包括三類 試紙又沒批文批號(hào)的,能不能開票
老師,25年補(bǔ)交22年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅附加及企業(yè)所得稅,22年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,已經(jīng)在22年做賬了,但22年沒繳納增值稅及附加,現(xiàn)在專管員讓補(bǔ)繳,我們已經(jīng)繳納了,但是會(huì)計(jì)分量該怎么做呢
@樸老師 剛剛的問(wèn)題 想繼續(xù)咨詢您。
普票,給合作社開,稅號(hào)名稱都沒問(wèn)題,但是提示未查詢到購(gòu)買方信息,但是點(diǎn)確定也開票成功了,這種發(fā)票能正常使用嗎
一般納稅人 進(jìn)貨30000萬(wàn),對(duì)方要求開40000的發(fā)票 問(wèn)稅怎么算,謝謝
樸老師您好,個(gè)人把車出租給公司,需要增值稅個(gè)人所所稅。稅率多少?附加稅、印花稅需要交吧麻煩舉例子說(shuō)明,謝謝樸老師回復(fù)
這種他們都是微信溝通的
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,申請(qǐng)通過(guò) 為什么退稅金額是0元

