你好,你是用什么軟件來(lái)做賬,資產(chǎn)報(bào)表時(shí),資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)不通過(guò),具體指是什么

老師,做資產(chǎn)報(bào)表時(shí),資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)不通過(guò),設(shè)置實(shí)有數(shù)為賬面數(shù)的意思是把帳面數(shù)調(diào)來(lái)和實(shí)有數(shù)一樣嗎?
這樣的老師,做資產(chǎn)報(bào)表時(shí),資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)不通過(guò),設(shè)置實(shí)有數(shù)為賬面數(shù)的意思是把帳面數(shù)調(diào)來(lái)和實(shí)有數(shù)一樣嗎
老師,為什么我在做報(bào)稅實(shí)操的時(shí)候上面資料有很多錯(cuò)誤的地方啊,這個(gè)是實(shí)操里面自動(dòng)得出的數(shù)不對(duì),也改不了,這是資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)數(shù)也不對(duì)
老師,我們盤(pán)點(diǎn)表數(shù)量很大,一個(gè)表是幾個(gè)人同時(shí)在盤(pán)點(diǎn)的額,現(xiàn)在我想把所有人的盤(pán)點(diǎn)數(shù)合集在一張表里面,有沒(méi)有這樣的函數(shù)引過(guò)來(lái)?表都是一樣的額,好像VLOOKUP可以引過(guò)來(lái)是嗎?有這個(gè)視頻嗎?不記得怎么使用了
你好老師,我第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上的報(bào)表數(shù)據(jù)有點(diǎn)不一樣 因?yàn)橹肮潭ㄙY產(chǎn)上重復(fù)了,我就反過(guò)賬就把多的刪掉了,現(xiàn)在產(chǎn)生數(shù)據(jù)不一樣了,第二季度沒(méi)盈利負(fù)4萬(wàn)多,調(diào)完負(fù)1萬(wàn)多了, 稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)過(guò)來(lái)嗎,會(huì)有什么影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

