你好!可以按先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們是一個(gè)種植蘑菇的,等出來(lái)銷(xiāo)售的話(huà),不知道原材料比如玉米用的是哪一批,那原材料入庫(kù)的時(shí)候可以直接做成本嗎?還是什么時(shí)候確認(rèn)成本?
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷(xiāo)存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷(xiāo)售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷(xiāo)售無(wú)論是銷(xiāo)售的原材料還是銷(xiāo)售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽(tīng)用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷(xiāo)售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷(xiāo)售原材料,我走原材料庫(kù),銷(xiāo)售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷(xiāo)售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷(xiāo)售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
我公司買(mǎi)進(jìn)原材料,然后領(lǐng)用了直接售賣(mài)的,比如我是8月領(lǐng)料的,9月才賣(mài)出,我應(yīng)該是9月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。那我8月做銷(xiāo)售單的時(shí)候不需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎?
我想問(wèn)一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷(xiāo)售出去,有一些是自用,但無(wú)法分清那些是自用,那些是直接銷(xiāo)售出去,我意思是我全部入到庫(kù)存商品,如果直接銷(xiāo)售的話(huà),我就直接出庫(kù)存商品,月底我就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時(shí)候,根據(jù)車(chē)間實(shí)際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬(wàn)材料,那么我就從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬(wàn),原材料加人工加制費(fèi)等于生產(chǎn)成本,我通過(guò)售價(jià)來(lái)分?jǐn)偯總€(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本,這樣做行嗎
老師我每個(gè)月的材料發(fā)出數(shù)量是根據(jù) 期初庫(kù)存數(shù)量+本期入庫(kù)數(shù)量—期末結(jié)存數(shù)量=本期發(fā)出數(shù)量,這樣倒擠的,因?yàn)檐?chē)間沒(méi)有文員統(tǒng)計(jì)發(fā)出原材料的數(shù)量,具體材料用到哪個(gè)產(chǎn)品上面也是不清楚的,每個(gè)產(chǎn)品用多少材料也不知道,但是具體銷(xiāo)售的數(shù)量我是知道的,直接人工和制造費(fèi)用我都知道,我想算銷(xiāo)售出去的每種材料的材料成本,我可不可以用銷(xiāo)售數(shù)量×以材料平均單價(jià)得出來(lái)的銷(xiāo)售成本,用這個(gè)總銷(xiāo)售成本÷銷(xiāo)售出去材料的數(shù)量=一個(gè)分配律,用這個(gè)分配律×銷(xiāo)售出去的每種材料的重量=這種材料的銷(xiāo)售成本,這樣可以嗎
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?