你好 需要交稅看未交增值稅,余額貸方和你申報表一致不 留底看未交增值稅借方余額或者轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額
怎么在科目余額表中看月未結轉(zhuǎn)增值稅是否正確?
#老師,這是我們8月期末余額表上轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、未交增值稅3個科目的余額,其中轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款2個科目是不是應該做完結轉(zhuǎn)再結賬,然后期末沒有余額才對?#
晚上好老師麻煩問一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額怎么調(diào)?現(xiàn)在是這種情況未交增值稅科目是平的,正確的?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅不能轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里面,還有沒有其他做法了?
平時做賬的時候,怎么判斷應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目的余額是否正確?這個科目怎么跟增值稅申報表核對?
請問,增值稅每月結轉(zhuǎn)了,年底還要結轉(zhuǎn)么? 科目余額表,應交稅費下二級科目都有余額正常么?
老師,9月報稅時間是9月15號,那15號繳納稅費可以嗎?
進口關稅。進口增值稅,進口消費稅的會計分錄怎么做
老師你好,我們公司與公司之間取得的借款利息,我不是按6%來填報,我是一般納稅人
這個軟件怎么下載不了
老師,你好,請問借個人的款,還需要支付利息,請問是計入其他應付還是短期借款
向其他單位融資租賃了設備,對方開給我們有形動產(chǎn)融資租賃款專票我們可以抵扣嗎
老師單位社保1000,個人部分500,單位和個人部分都由公司支付,不用員工承擔 員工工資5000 這樣的情況下,個人部分的社保需要并入工資申報個稅,這個我知道。那計提工資的分錄需不需要加上個人部分社保的500并入工資當中做計提? 你能不能把這個計提社保支付社保和計提支付工資的分錄給我寫一下?
老師,本月紅沖了2024年的銷項票,下月初報稅時需要做處理嗎?還有以前已經(jīng)結轉(zhuǎn)了成本的要怎么處理?
資產(chǎn)負債表里營業(yè)收入是含稅價還是不含稅價?給股東算分紅,資產(chǎn)負債表里營業(yè)收入算含稅的還是不含稅的?
我要練習報稅,從哪里進入呢?